你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證期限。
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證時(shí)限?先不做退稅的情況下,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要先認(rèn)證嗎?
出口退稅一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額有留底的,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以先不認(rèn)證吧
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么認(rèn)證
老師我是外貿(mào)公司,出口一批貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先做的認(rèn)證抵扣,后來出口退稅,我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?分錄怎么做
我想問下出口企業(yè)不申請(qǐng)退稅進(jìn)項(xiàng)要認(rèn)證嗎 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是不是我們平時(shí)認(rèn)證發(fā)票一樣呢,還要在申報(bào)月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出免抵退稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里轉(zhuǎn)出,出口免退稅要認(rèn)真進(jìn)項(xiàng)嗎
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
用于出口退稅的也沒有嗎?
你好,沒有時(shí)間限制的。
那退稅勾選認(rèn)證,是退稅申報(bào)的時(shí)候選,還是出口的時(shí)候就認(rèn)證?退稅分錄是出口當(dāng)月做,還是申請(qǐng)退稅的時(shí)候,當(dāng)月做?
10月勾選,11月退稅,分錄11月做。11月申報(bào)
老師,10月份出口,11月取得進(jìn)項(xiàng)票,12月準(zhǔn)備退稅申報(bào)。是不是就是11月勾選,12月做分錄,1月15日前份申報(bào)12月所屬期?
你好,是的,理解正確的。