同學你好 這個墊資你做往來就行了

老師您好 我們公司借用別的有資質(zhì)的公司給房地產(chǎn)公司做建筑活包工包料,我公司領(lǐng)導個人給資質(zhì)公司墊資1000萬,現(xiàn)資質(zhì)公司給領(lǐng)導個人回貨款1400萬,現(xiàn)在這筆款該怎么處理合適?
老師您好!我哥掛靠了一個建筑公司資質(zhì),承包別公司的廠房建筑施工工程,合同簽訂工程款是按進度支付,那我哥前期墊款購買電腦,開掛靠公司名稱抬頭的普通發(fā)票,墊款購買材料,購買板房,支付職工工資,支付房租,加油費等這塊會計怎么做賬?
老師 您好!我們公司是一家勞務(wù)分包公司,掛靠一家建筑公司資質(zhì)承接了一個工程項目,私下與建筑公司簽了內(nèi)部協(xié)議,約定此項目的各項稅費由建筑公司納稅且承擔,要給建筑公司50萬管理費,請問建筑公司收到項目款以什么的名義付給我們比較好呢?50萬的管理費該以什么名義給建筑公司呢?
老師,建筑行業(yè)的會計,掛靠資質(zhì)的,比如我們公司把活和資質(zhì)分包給個人趙桐,讓他自己出錢投資干這個100萬的工程,現(xiàn)在給趙桐辦了個個體戶。老板說,賬走我們公司的賬,那這個賬我該怎么做?是怎么個流程?請老師指點
您好老師,請問下建筑公司,個人承接的項目掛靠到建筑公司(該項目簽合同分材料和人工,材料直接由建筑公司代買,人工分包給個人,分包給個人的也有合同),個人到稅務(wù)局代開工程服務(wù)發(fā)票到建筑公司請款,建筑公司收到發(fā)票后還要求提供工資花名冊,該筆費用直接轉(zhuǎn)給工資花名冊上的人,這種處理合理嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答