您好,是專(zhuān)票還是普票?

紅沖發(fā)票如果開(kāi)具錯(cuò)誤跨月怎么作廢
電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了是紅沖還是作廢么,當(dāng)月作廢跨月紅沖,這樣嗎
當(dāng)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,應(yīng)該作廢還是沖紅操作?
跨月還能作廢發(fā)票么?還是跨月只能紅沖了?如果需要作廢或紅沖,需要把原來(lái)的發(fā)票都收回么?如果購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣了怎么辦,謝謝
1.當(dāng)月的電子專(zhuān)票,開(kāi)錯(cuò)了,是作廢還是紅沖? 2.跨月開(kāi)錯(cuò),是作廢還是紅沖? 3.如果是作廢應(yīng)該如何操作,如果是紅沖應(yīng)該如何操作?
食堂費(fèi)用,一部分公司出一部分員工出但是員工承擔(dān)的我們已經(jīng)從工資扣除在發(fā)放但是之前又計(jì)入到其他應(yīng)收款里面去怎么把這個(gè)其他應(yīng)收款沖消掉并且計(jì)入到其他應(yīng)付款(不知道要不要計(jì)入)之前支付給食堂費(fèi)用借:管理費(fèi)用-職工福利貸其他應(yīng)收款銀行存款但是這個(gè)其他應(yīng)收款我們是已經(jīng)從工資里面扣了
你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題我在社保費(fèi)管理系統(tǒng)里面有找到職工參保信息,但是日常申保里面沒(méi)有記錄要怎么處理?怎么做社保申報(bào),怎么繳納社保?
小額納稅人公司(城信信息)跟A公司簽了50萬(wàn)的合同,1個(gè)點(diǎn)的普票;我能拿城信信息跟一般納稅人公司(巨天科技)簽個(gè)背靠背的合同,巨天科技不開(kāi)票給城信信息,我把跟A公司轉(zhuǎn)到城信信息的50萬(wàn),直接轉(zhuǎn)到巨天科技嗎?
老師,我想問(wèn)一下發(fā)生在國(guó)外的業(yè)務(wù)收的款100萬(wàn)是屬于免稅的嗎?
老師您好,一個(gè)表格打亂了數(shù)據(jù),我要是想在另外一個(gè)表格找數(shù)據(jù)建議哪個(gè)函數(shù)?沒(méi)有唯一性
老師,我們是新成立的商貿(mào)公司,本月要開(kāi)出去400萬(wàn)的材料設(shè)備發(fā)票,但是本月無(wú)法取得對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月形成的增值稅,能否在真正取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候申請(qǐng)退稅呢?
老師你好,實(shí)繳不能從一般戶(hù)走嘛
老師,這道題答案怎么選 答案是 1,看不懂老師早上好,請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金,統(tǒng)計(jì)的是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?
老師早上好(稅一、稅二) 我有個(gè)問(wèn)題,就是“出租車(chē)公司向使用本公司自有出租車(chē)司機(jī)收取的管理費(fèi)用按陸路運(yùn)輸服務(wù)”,這個(gè)是說(shuō)司機(jī)是跟出租車(chē)公司簽勞動(dòng)合同,比如一個(gè)月跑出租不管跑的營(yíng)業(yè)額有多少,司機(jī)都要給固定的錢(qián)也就是這里的“管理費(fèi)”給出租車(chē)公司,所以按交通運(yùn)輸來(lái)收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機(jī)拿剩余的營(yíng)業(yè)額是按照工資去交個(gè)稅嗎?重點(diǎn)我想知道司機(jī)拿剩余的錢(qián)是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
營(yíng)業(yè)費(fèi)用是不是指的銷(xiāo)管財(cái)


開(kāi)的是專(zhuān)票
先開(kāi)紅字信息表,再開(kāi)紅字發(fā)票。 第一步“填寫(xiě)信息表”:開(kāi)票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)”→ 根據(jù)角色選擇申請(qǐng)方 → 選擇申請(qǐng)?jiān)?→ 根據(jù)角色和申請(qǐng)理由情況輸入需沖銷(xiāo)正數(shù)發(fā)票的代碼及號(hào)碼 → 點(diǎn)擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫(xiě)信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”:開(kāi)票軟件主界面→點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出” → 選擇開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動(dòng)將信息表上傳到國(guó)稅服務(wù)器端審核 → 退出開(kāi)票軟件后再次進(jìn)入開(kāi)票軟件→ 進(jìn)入“紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出” → 可以查看上傳的信息表描述項(xiàng)顯示為“審核通過(guò)”→ 即可開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。 第三步“填開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票”:開(kāi)票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開(kāi)”→ 選擇票種“增值稅專(zhuān)用發(fā)票”→ 進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面 → 點(diǎn)擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項(xiàng)“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經(jīng)審核通過(guò)的信息表 → 系統(tǒng)自動(dòng)將信息表內(nèi)容填寫(xiě)到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合計(jì)”均顯示為負(fù)數(shù),“備注欄”自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的信息表編號(hào)→ 確認(rèn)后點(diǎn)擊【打印】→ 打印機(jī)放入發(fā)票 → 點(diǎn)擊【打印】→打印出負(fù)數(shù)發(fā)票。
關(guān)鍵他就是負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,不是正數(shù)
請(qǐng)專(zhuān)管員把開(kāi)錯(cuò)了紅字發(fā)票的那份通知單作廢抄,重新出具一份開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)書(shū)的通知單,用新的通知單再重新開(kāi)具紅字發(fā)票。
這個(gè)是是由銷(xiāo)方還是購(gòu)方操作呢?
銷(xiāo)方去操作處理的呢
好的謝謝老師
不客氣,祝您工作順利,身體健康