同學(xué)你好 簽委托代收協(xié)議就行了
工程公司委托收款涉及什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?應(yīng)該怎么規(guī)避?
別人委托我家代收款怎么能合理避稅,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師 別個(gè)公司委托我們公司收款 但是后頭又把這500萬轉(zhuǎn)給私人 有什么風(fēng)險(xiǎn)
個(gè)人受別的公司委托,從中產(chǎn)生300萬中介費(fèi),去稅局代開發(fā)票,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售貨物的款項(xiàng)有一部分打進(jìn)了老板個(gè)人賬戶,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?要如何操作能合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
對(duì)方不給對(duì)方開發(fā)票怎么辦,我家更不能開
這筆款可以走我家銀行賬戶嗎?我家有什么風(fēng)險(xiǎn)
你們是受托收款的,你們不開發(fā)票,你們就做往來,開不開發(fā)票是他們兩家協(xié)商的
問題是我家在中間有提點(diǎn),怎么辦
你們開服務(wù)費(fèi)就行了
所有的可以走對(duì)公賬戶嗎?
嗯,這個(gè)是可以的哦