你好? 那你們是有收入的 是你們自己沒有申報(bào)? 意思有偷漏稅的風(fēng)險(xiǎn)了。 你們自查下 看看是不是漏報(bào)了收入處理。? 就算是虧損你也只是企業(yè)所得稅的不繳納。但是你增值稅、附加稅印花稅這些還是需要正常繳納的。?

前會(huì)計(jì)把公司所有對(duì)稅務(wù)的數(shù)據(jù)申報(bào)為0,增值稅都是0,公賬戶上過了一千萬,企業(yè)虧損。請(qǐng)問老師現(xiàn)在稅務(wù)局喊先自查。這個(gè)怎么處理?
21年初剛接手一家公司的賬,老板把公司轉(zhuǎn)過來的時(shí)候,有稅控盤,對(duì)方賬也沒給。舊的基本戶注銷了,從新開的戶,可以查看電子稅務(wù)局,增值稅企業(yè)所得稅有申報(bào)。小規(guī)模納稅人,我查看了電子稅務(wù)局,公司轉(zhuǎn)給我們前三個(gè)月,季度報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表都為0,19年年報(bào)所有數(shù)據(jù)也都為0,18年前才有數(shù)據(jù),我21年接手建賬起初全是0開始,這樣合理嗎?
公司之前在代理記賬那里,企業(yè)所得稅報(bào)的沒有問題。財(cái)務(wù)報(bào)表都是0申報(bào),19年開始財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,但是初始數(shù)據(jù)不對(duì),2021年第四季度公司經(jīng)營(yíng)盈利,把近五年所得稅虧損10萬彌補(bǔ)了。但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)只有-7.9萬。財(cái)務(wù)年報(bào)該如何報(bào)送,是否可以直接調(diào)整未分配利潤(rùn)?如何處理才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問一下,收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后,有些民工工資實(shí)在無法取得發(fā)票,最后做了企業(yè)所得稅的更正申報(bào),進(jìn)行了調(diào)增,但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損,所以實(shí)際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那我需要做賬務(wù)處理嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師你好,我這邊剛接手一個(gè)公司做賬做到2月份,3月份空白,現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局申報(bào),3月沒開票增值稅0申報(bào)的,企業(yè)所得稅怎么申報(bào),數(shù)據(jù)我應(yīng)該怎么填寫?是按照3月份空白數(shù)據(jù)0申報(bào),還是按照2月份的數(shù)據(jù)填寫呢。請(qǐng)老師回復(fù)一下,謝謝[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳]
有沒有電商會(huì)計(jì)老師,抖音傭金線下結(jié)算是什么意思,私人把錢轉(zhuǎn)公司賬上,然后不需要我們開票嗎
柴油批發(fā)開票是幾個(gè)點(diǎn)
老師,如果我收到發(fā)材料票3%,開出去的13%個(gè),這個(gè)很虧吧
老師您好!與張三個(gè)人簽訂的租賃合同,現(xiàn)因特殊情況開不了發(fā)票,可以由其他人代開發(fā)票嗎
管理費(fèi)用丁字賬是平的,也需要等總賬嗎
求一份建筑工程項(xiàng)目,每月末確認(rèn)收入的表格
外賬就用發(fā)票,銀行回執(zhí)單,工資表這些憑證分別做賬,這樣合法嗎
老師,這兩題,為啥有的成本,需要/(1-9%)*90%,有的直接乘以90%,他們不都是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)買的,需要計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)的嗎,遇到這種題目,如何做呢?
老師,我這個(gè)月收一張24年就開的的固定資產(chǎn)發(fā)票,但當(dāng)月這個(gè)固定資產(chǎn)就出售了,這樣的賬務(wù)處理該怎么做啊
一般納稅人增值稅票沖紅的周期是多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)可以處理,超多長(zhǎng)時(shí)間沖紅有問題的

