一、 一般納稅人出售房產(chǎn),適用簡(jiǎn)易征收,交易過(guò)程中所有的稅費(fèi)是對(duì)方繳納的,這部分的費(fèi)用與公司無(wú)關(guān),不用賬務(wù)處理。 二、出售房產(chǎn)需要繳納增值稅、增值稅附加稅、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的印花稅,還有就是土地增值稅。
一般納稅人出售房產(chǎn),適用簡(jiǎn)易征收,交易過(guò)程中所有的稅費(fèi)都是對(duì)方繳納的,這部分費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,一般納稅人出售固定資產(chǎn)適用簡(jiǎn)易征收的,我分錄可以這么寫嘛。
老師,想問(wèn)一下建筑行業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,分錄的金額怎么確認(rèn),比如我們這個(gè)階段開票為1030000,簡(jiǎn)易計(jì)稅下我們沒(méi)有繳納增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅是0,這個(gè)分錄怎么寫呢
我們是一般納稅人,有一個(gè)異地工程,適用簡(jiǎn)易計(jì)稅,我到異地預(yù)繳稅款,公式是(全部?jī)r(jià)款價(jià)外費(fèi)用——分包款)/(1+3%)*3%,這里面的分包款是哪種簡(jiǎn)易計(jì)稅情形可以扣的分包款?
您好,我司生產(chǎn)型一般納稅人,對(duì)外出租部分閑置房屋,能選擇簡(jiǎn)易征收開5%的票嗎?對(duì)外開給別人的水費(fèi)能按照簡(jiǎn)易征收開3%嗎?選擇簡(jiǎn)易征收后是所有進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎?還是只限水費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣?正常生產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說(shuō),他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問(wèn)下 公司經(jīng)營(yíng)的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營(yíng)部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購(gòu)了一部分,款沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 問(wèn)題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過(guò)的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問(wèn)題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬(wàn),然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬(wàn),車企只給開9萬(wàn)的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬(wàn)打給車企抵車款,想問(wèn)下,收到這1萬(wàn)和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬(wàn)時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬(wàn)應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤(rùn)嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,是這樣的我們單位是一般納稅人,是賣方,交易過(guò)程中買方支付了原本應(yīng)由我方支付的增值稅,印花稅,城建附加稅,土地增值稅等稅費(fèi),所以我方賬戶上實(shí)際并未支付該筆稅費(fèi),這部分稅費(fèi)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
你看一下完稅憑證,上面是你們公司抬頭的票據(jù),就是可以記在你們公司的稅費(fèi)上
完稅憑證抬頭是我們的名稱,但是錢不是我們出的,就是想問(wèn)這筆錢該計(jì)入固定資產(chǎn)清理的借方呢,還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢
完稅憑證抬頭是你們公司名稱,正常入賬處理,計(jì)入其他應(yīng)付款,如果是需要支付,直接付款處理,不需要支付,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。