是的,是的,是的,是的,都可以,沒有申請(qǐng)發(fā)票也可以去稅局代開這個(gè),
個(gè)體戶不管是核定征收還是查賬征收,都可以開票是嗎?
老師,個(gè)體戶原來是查賬征收現(xiàn)在還可以轉(zhuǎn)核定征收嗎?
個(gè)體工商戶是必須選擇查賬征收?還是查賬征收和核定征收都可以選擇呢?
電子稅局哪里可以查個(gè)體戶是查賬征收還是核定征收
在哪可以查看個(gè)體工商戶是核定征收還是查賬征收?
老師,你好,我是個(gè)體工商戶,每季度報(bào)稅辦理的簡(jiǎn)易零申報(bào),現(xiàn)在需填寫工商年報(bào),他的資金數(shù)額應(yīng)該填寫什么呢
經(jīng)濟(jì)法里面考商業(yè)承兌匯票考的是,判斷題問商業(yè)承兌匯票提示承兌之前和之后是不是都可以背書?感覺這個(gè)考的很偏[苦澀]
老師您好! 我們老板有一個(gè)一般納稅人個(gè)體戶執(zhí)照?,F(xiàn)在又沒有營業(yè)了。也沒有注銷。年報(bào)的時(shí)候怎么填?填歇業(yè)還是開業(yè)?
老師,我初級(jí)考完了,準(zhǔn)備考中級(jí)會(huì)計(jì)師呢,我應(yīng)該做什么準(zhǔn)備呢
抵扣殘保金對(duì)殘疾人的年齡有限制嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金是4000多元,這個(gè)錢是之前向股東借的,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,是不是得先把這個(gè)錢還給股東?做分錄,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款或現(xiàn)金,讓貨幣資金這個(gè)金額是0
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
建筑企業(yè),在年末有一部分工程施工合同成本-機(jī)械費(fèi)用未結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,請(qǐng)問年末合同成本是否可以有余額?如果可以,這部分沒有轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成的費(fèi)用又該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
車間要用一個(gè)材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應(yīng)該是付他們多少錢
5月份能報(bào)6月份的個(gè)稅嗎
專管員給核定了六萬,一個(gè)季度十八萬,只要開票不超過18萬就不用交稅是不
是不是有定期不超過18萬或者是30萬免經(jīng)營所得個(gè)稅優(yōu)惠,需要問你們稅局口徑,這個(gè)各地不一樣,有地區(qū)只有季度不超過9萬免經(jīng)營所得個(gè)稅,
專管員給核定的是定期定額征收的
定期定額有部分地區(qū)有季度不超過30萬免經(jīng)營所得個(gè)稅優(yōu)惠,要是你們有不超過30萬都不需要交
那如果先不說政策有沒有優(yōu)惠,就按定期定額征收,核定的是一個(gè)月6萬,一個(gè)季度18萬的話,個(gè)稅怎么交增值稅怎么交。
個(gè)稅需要問你稅局那邊,我目前看到學(xué)員反饋有這樣 (不超過定額6萬*核定率*12*稅率-速算扣除數(shù))/12這個(gè)是月繳納的, 也有直接就是一個(gè)實(shí)際核定比例,這個(gè)核定額6萬*比例繳納,。增值稅不需要交,有季度 不超過30萬免優(yōu)惠。
核定率是多少?能舉個(gè)例子算下不,就按不超過6萬算。
你需要問你稅局,各地不一樣,
?(6萬*核定率*12*稅率-速算扣除數(shù))/12 你乘以核定率*12看那個(gè)檔稅率就可以,選擇那個(gè)
問稅務(wù)局啥呀,專管員不是給核定定額6萬就行了?
隨便寫一個(gè)3%話,?(6萬*3%*12*稅率-速算扣除數(shù))/12 =54
核定率,你去看你申報(bào)表也知道,上面寫核定率
你意思是核定率也是專管員給核定的是不。每個(gè)地區(qū)的核定率不一樣,你說的是這意思不
?(6萬*3%*12*3%)/12=54 假設(shè)核定率是按3%
是,每個(gè)地區(qū)不一樣,這個(gè)核定率,是稅局給的,
根據(jù)你發(fā)的個(gè)稅稅率表,那如果核定率按3%算的話,也應(yīng)該是這樣的,稅率按5%算的,(6萬×3%×12×5%)/12=90,你為啥是3%算的。
=60000*3%*12*5%/12 不好意思,看混了,不好意思,看錯(cuò)了,更正上面是90?
這個(gè)是個(gè)稅的算法,增值稅是按開票多少算的是不,跟這個(gè)六萬有沒有關(guān)系
沒有,增值稅超過30萬,是按實(shí)際開發(fā)票不含稅金額*稅率1%或者是3%看你開啥稅率就按那個(gè)稅率交
還有,再問一下專管員給核定的6萬指的是公戶收入金額還是開票金額
應(yīng)該是你實(shí)際銷售不含稅銷售額
應(yīng)該是看這個(gè),不是看到賬收入和開發(fā)票
不過大部分看是開沒有開發(fā)票實(shí)務(wù)中