你好,可以進(jìn)賬,作為管理費(fèi)用開辦費(fèi)。
我們是社區(qū)醫(yī)院,老板在2017年接過來的,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)讓費(fèi)250萬,請(qǐng)問這個(gè)轉(zhuǎn)讓費(fèi)允許進(jìn)賬嗎?應(yīng)該如何做分錄?
老師,我的問題有點(diǎn)長(zhǎng),請(qǐng)耐心看,我們是物業(yè)公司,注冊(cè)地是叢臺(tái)區(qū),并在叢臺(tái)區(qū)管理了一個(gè)小區(qū),在復(fù)興區(qū)管理了3個(gè)小區(qū),以前稅一直在叢臺(tái)區(qū)報(bào)。復(fù)興區(qū)稅務(wù)不愿意,讓我們?cè)趶?fù)興區(qū)成立分公司,復(fù)興區(qū)這3個(gè)小區(qū)的稅在分公司復(fù)興區(qū)報(bào)。我們分公司獨(dú)立核算,扣稅的賬號(hào)直接用的總公司的。老板不讓重新開戶。分公司有收入肯定得有對(duì)應(yīng)成本,我愁的慌,原來的人員該怎么弄?一共19個(gè)人,有10個(gè)人是復(fù)興區(qū)這3個(gè)小區(qū)的,都是原來跟總公司簽的合同,分公司和總公司的1月個(gè)稅都還沒有申報(bào)。老師,我說的是所謂的外賬,您懂得。老板想這樣做:這10個(gè)人的社保在總公司申報(bào)發(fā)放,工資在分公司申報(bào)。用相應(yīng)繳費(fèi)憑證做到分公司賬上,這樣可以嗎?不然的話,分公司還要重新開社保戶,老板嫌麻煩。
我公司2016年成立,注冊(cè)資金是1千萬(認(rèn)繳),2016年建賬時(shí)我做的第一個(gè)分錄就是借:其他應(yīng)收款-老板 1千萬,貸:實(shí)收資本1千萬,(當(dāng)時(shí)沒有收到注冊(cè)資金1千萬),然后在以后的賬務(wù)里,我把日常的老板報(bào)銷的費(fèi)用款和老板轉(zhuǎn)進(jìn)來的款項(xiàng)都來沖減其他應(yīng)收款。現(xiàn)在感覺這樣做是不是不對(duì),我沒有收到1千萬的款卻做了1千萬的實(shí)收資本,我想把它改過來,這情況能改嗎?怎么改好呢?
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師,公司是做的鋼結(jié)構(gòu),在廠里焊接后去工地安裝,這種開13%的加工還是9%的建筑服務(wù)呢?
我的疑問是選項(xiàng)D,計(jì)算2021年利息收入的基數(shù),以850還是1000?
老師,通過法人賬號(hào)進(jìn)入,同時(shí)添加兩個(gè)辦稅員,沒添加一次,法人都掃一次臉嗎
這個(gè)題全上半年一般借款資本化率本金加權(quán)平均數(shù)時(shí),按6/12?還是6/6?資本支出1800×2/6?還是2/12?
兩個(gè)月考一門,還來得及嗎,要怎么樣學(xué)習(xí)才有效
我們公司已經(jīng)付款了,放了預(yù)付賬款科目,到時(shí)沒有發(fā)票,對(duì)方公司以后都不會(huì)開發(fā)票,這個(gè)怎么處理賬務(wù)呢
我們公司是一個(gè)快遞公司,開票金額較大,所得稅都是按照稅負(fù)率交的,公司累計(jì)的未分配利潤(rùn)金額很大,該怎么處理呢?
你好!請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人無票收入(不開銷售發(fā)票)怎么做分錄?
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么填怎么算出來的
老師截圖中的150萬是稅前彌補(bǔ)虧損嗎
這個(gè)是沒有發(fā)票的,也可以嗎?
進(jìn)是可以進(jìn),但是不能稅前扣除就是
好吧,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈。