你好,你成本要是工人工資就涉及補(bǔ)個(gè)稅??梢匝a(bǔ)兩個(gè)月工人工資作為成本
我公司本月給甲方開了400萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我公司這個(gè)月沒有錢發(fā)給勞務(wù)工人。請(qǐng)問本月怎么做賬?勞務(wù)成本這塊可以暫估嗎?
我公司本月給甲方開了400萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我公司這個(gè)月沒有錢發(fā)給勞務(wù)工人。而且勞務(wù)工人一個(gè)月的費(fèi)用也到不了400萬(wàn),請(qǐng)問本月勞務(wù)成本這塊可以暫估嗎?日后按月沖銷?
我公司本月給甲方開了400萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)工程看了兩個(gè)月了,但是前兩個(gè)月沒有給勞務(wù)工發(fā)工資,也沒有做賬勞務(wù)成本,這個(gè)月一下開了這么多發(fā)票,成本這塊怎么補(bǔ)前兩個(gè)月的?牽涉勞務(wù)工個(gè)稅嗎
項(xiàng)目a正在施工,這個(gè)項(xiàng)目6月只開了一萬(wàn)多的發(fā)票.但是發(fā)生了兩萬(wàn)的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本大于發(fā)票金額,我是結(jié)轉(zhuǎn)一萬(wàn)的成本還是結(jié)轉(zhuǎn)兩萬(wàn)的成本?。?/p>
你好 本月已開出加工費(fèi)的發(fā)票 但是還沒有收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 本月要怎么做成本呢 這個(gè)是我們公司接了個(gè)加工的活 干不過(guò)來(lái)又包給一個(gè)包工頭了 現(xiàn)在完工了 但是包工頭沒有拿來(lái)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
請(qǐng)問老師,小規(guī)模一季度開票既有專票又有普票,一共超30萬(wàn),但普票未超,那普票可以享受季度30萬(wàn)以內(nèi)減免增值稅優(yōu)惠嗎?
電商企業(yè)10月份要填寫互聯(lián)網(wǎng)涉稅那個(gè)銷售收入,那下個(gè)月申報(bào)稅怎么報(bào)呢?,還是根據(jù)開票的金額去報(bào)?
老師,如何證明我們是法人股東呢,投資款由公司打款,然后有個(gè)股權(quán)投資協(xié)議,工商那邊需要做登記嗎
老師,想問下,制造混凝土行業(yè)凈利潤(rùn)率大概在多少
企業(yè)之間借款利息收入10萬(wàn)元、增值稅1萬(wàn)元、價(jià)稅合計(jì)11萬(wàn)元,利息未收回但是需要確實(shí)增值稅收入和所得稅收入請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄
勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)和收取管理費(fèi)是開在一張發(fā)票上還是分開開票
之前那個(gè)公司要辦理注銷的 租賃合同讓補(bǔ)印花稅 這個(gè)是按照租賃金額直接計(jì)算嗎
請(qǐng)問老師 7月做了一筆暫估的借 成本 貸應(yīng)付暫估 沒有發(fā)票 8月付了兩次款 也沒有發(fā)票 9月份開了發(fā)票給我們 我在8月和9月應(yīng)該怎么做賬呢
想問下就是委托貨代出口貨物,報(bào)關(guān)費(fèi)需要直接付給報(bào)關(guān)行?
請(qǐng)問老師做賬的時(shí)候年底結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)分配這個(gè)金額跟利潤(rùn)表里邊的利潤(rùn)怎么不一樣呢?
我這邊這么想的,不補(bǔ)工人工資了,暫估一筆勞務(wù)成本可以嗎?
暫估的前提是你實(shí)際發(fā)生的不是隨意暫估的
我們開出去400萬(wàn)的勞務(wù),實(shí)際也是發(fā)生了人工費(fèi),只是目前沒有給農(nóng)民工結(jié)賬。也沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi)。這種情況下,我可以暫估目前為止產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)嗎?
你好,只要實(shí)際發(fā)生了是可以暫估的,但你匯算之前不支付還是要調(diào)增成本的
匯算清繳是明年5月了 也就是說(shuō),我在2021年5月之前,都可以把人工費(fèi)支付了,對(duì)嗎?不僅限于在2020年?
對(duì),您的理解是正確的,但同時(shí)要申報(bào)個(gè)稅