不可以 免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣增值稅
請(qǐng)問老師:我單位有出口也有內(nèi)銷,我們不準(zhǔn)備做退稅了,進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣內(nèi)銷,出口銷售做免稅出來,這樣合適嗎?還有增值稅報(bào)表怎么填?謝謝老師!
請(qǐng)問老師,我們公司有出口業(yè)務(wù),之前的會(huì)計(jì)計(jì)算免抵稅額=出口額×退稅率,免抵稅額大于內(nèi)銷應(yīng)交增值稅的部分就會(huì)形成出口退稅額,是這樣理解免抵稅額和免抵出口退稅額的嗎?還有出口的產(chǎn)品有銷項(xiàng)稅嗎
老師好,請(qǐng)問一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時(shí)增值稅申報(bào)表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請(qǐng)免抵退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我還是理解不了下面這句話:,而沒有退的那一部分就是出口免征的稅和已經(jīng)抵頂內(nèi)銷的那部分進(jìn)項(xiàng)稅,即免抵稅額. 出口的貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)賬讓抵扣嗎,如果不讓抵扣,其實(shí)也分不清哪些進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)出口貨物。 出口離岸價(jià)稱號(hào)?(出口稅率_退稅率),這一部分為什么叫不得免征也不得抵扣的稅額呢。 實(shí)際進(jìn)賬多,有留底,就可以退稅了,真正的退稅額高于留底,為什么叫免低,為什么還說抵頂內(nèi)銷,這什么還說這邊不交那邊不退,還要交附加稅。謝謝老師!
老師,我家外貿(mào)企業(yè)出口退稅企業(yè),我查了一下之前的申報(bào)表,有塊看不明白,本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表,里面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么填的,也要勾選認(rèn)證的嗎?主表為啥要填在免抵退辦法出口銷售額里,謝謝
出票人是追索權(quán)人嗎?如果是的話,麻煩舉一個(gè)例子,謝謝
收到銀行三年期的借款要怎么入賬
你好,對(duì)公離岸賬戶是不是得單獨(dú)開
專利完成實(shí)繳500萬。后期減資300萬,可以拿到現(xiàn)金300嗎?
非營利組織買酒花了5000元,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注什么合規(guī),如何做賬
公司買的那種意外團(tuán)體險(xiǎn)是不是增值稅不可以抵扣?
公司轉(zhuǎn)賬金額大,給公司受益人和法人,需要繳納什么稅款
員工上班期間在路上發(fā)生事故還沒報(bào)工傷,停工期間工資還要繼續(xù)支付嗎?還是辦完工傷再給工資
24年全年的毛利潤率怎么算
老師,請(qǐng)教一件事:不含稅金額是40000元,對(duì)方收8個(gè)點(diǎn)開專票,那含稅金額是43200元,對(duì)嗎?
出口內(nèi)銷分不出來啊
你們是生產(chǎn)行業(yè)的嗎
我們是生產(chǎn)行業(yè)
那你的成本也算不出來?
你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的成本? 財(cái)務(wù)報(bào)表砸出來的?
成本能算出來,但是都在一起的
那你的進(jìn)項(xiàng)也能計(jì)算 在一塊就在一塊 現(xiàn)在勾選不都有個(gè)有效稅額
老師,進(jìn)項(xiàng)必須分開嗎,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)呢?增值稅收入這一塊包括出口收入嗎,
是 必須分開的 分不開就是沒有 視同內(nèi)銷
分開以后就要按照出口退稅的程序走嗎?必須報(bào)增值稅報(bào)表和出口退稅的報(bào)表嗎?
你好 可以走免稅 不退稅
老師,如果分開的話,不退稅走免稅不合適吧,出口進(jìn)項(xiàng)這一塊就不給退了,是這個(gè)意思嗎?
是的 不給退的 那你就走退稅
老師,出口發(fā)票的商品名稱英文不會(huì)寫怎么開呀
沒看懂 照著抄上去 或者找你銷售部那邊
老師,發(fā)票到手后,還有報(bào)關(guān)單,還需要什么資料留存呢
報(bào)關(guān)單、發(fā)票、提單、合同
老師,出口退稅的報(bào)表怎么填啊
每個(gè)地方的系統(tǒng)不一樣的 建議你看下學(xué)堂出口退稅的課程