10一號借庫存商品貸應付帳款 15號借應付帳款貸銀行存款 11月份借應付帳款貸庫存商品 借庫存商品 進項 貸應付帳款
老師,10月一號,商品入庫,然后暫估,10月15號付部分貨款,11月20號收到發(fā)票,請問會計分錄怎么做?庫存系統(tǒng)怎么錄入
老師如果3月4號到貨,8號付款,收到發(fā)票是16號,那這個分錄是怎么做的?要做暫估入庫嗎
10月17號購入棕櫚油,貨已驗收入庫,貨款通過銀行轉(zhuǎn)帳付訖,12.1號才收到專用發(fā)票。老師我這個要怎么做會計分錄
請教老師,我10月有做一筆暫估 :11月已經(jīng)收到票了,10月分錄:借:庫存商品-暫估(不含稅的價額) 貸:其他應付款 成本結(jié)分錄:借:主營業(yè)務成本:貸:庫存商品-暫估 但11月沖這發(fā)票有點不對,能幫助下嗎
老師好,cpa應當要求管理層提供所有未更正錯報的書面聲明對嗎
轉(zhuǎn)賬支票上的收款人到銀行提示付款是否需要背書
好奇一個問題,老板收入不多,但是老讓工資報高點,這樣一來,虧損嚴重。虧損了,借老板的錢,其他應付款就變多嘛,這種情況是可以用實收資本/資本公積沖掉的嘛,但是這樣會不會給稅務認為是老板收入要求其他應付款納稅的。(未分配利潤虧的)
老師,公司Etc由員工先借款后由財務人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報銷,但每次都沖不完借款,其他應收款科目一直有余額,這個應該怎么管理使每次報銷能沖完借款,賬上沒有余額呢?
可以個人不開公司,給開一個10萬發(fā)票嗎,怎么交稅
長期待攤費用每個月累計攤銷轉(zhuǎn)到管理費用的某一個科目,我想要從公司成立以來累計攤銷了多少,那是不是要把管理費用借方本來累計數(shù)這個科目每年的金額相加,
你好老師個體戶經(jīng)營超市經(jīng)營者老板送給客戶一張卡客戶用這張卡在超市里消費了1000元會計分錄怎么做
老師,企業(yè)經(jīng)營到什么情況,就不能按照5%交所得稅,要按照25%來交所得稅了
老師,工程企業(yè),應收按客戶和項目輔助核算,應付賬款也按供應商輔助核算了,還需要按項目輔助核算嗎,收入和成本也都要按項目輔助核算嗎?項目比較多
老師,營業(yè)到哪種情況,企業(yè)需要按照25%繳納企業(yè)所得稅?
沒有收到發(fā)票之前,不應該暫估入庫嗎?
你好,應付賬款二級科目是企業(yè)名字就可以 是暫估入庫。
這個應付賬款,怎么看著像預付賬款的意思?
1月份借應付帳款貸庫存商品 不太明白
不是 你們貨物到了 沒有付款 就是欠款
紅沖暫估入庫的意思
15號借應付帳款貸銀行存款 這里應付賬款的二級科目是?在借方,意思是
你好 付款不是嗎 之前有欠款 現(xiàn)在支付了一部分
二級科目能不能換成暫估入庫呢?
二級科目寫公司名字就可以
那什么時候用暫估入庫?
不用的話,會不會后期看搞混了
那你就借庫存商品貸應付帳款-暫估 付款借應付帳款-xx公司貸銀行存款
還有一個問題就是,暫估入庫的時候,和后期發(fā)票價格不一樣,怎么調(diào)呢?我是說錄入庫存系統(tǒng),因為數(shù)量,單價都輸入了
出庫 或者紅沖入庫 然后做發(fā)票的入庫