你好,1.按照票做賬(會計分錄) 2.票貼在記賬憑證后面 3.根據(jù)記賬憑證編號裝訂
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
請問:老師:我是小白新手報稅會計 我現(xiàn)在做報稅會計,我家是小規(guī)模企業(yè) 請問:老板弄來許多費用票子,這個票子我是正常做記賬憑證裝訂? 還是單獨貼? 因為這些票子是抵減企業(yè)所得稅的 我想問的問題是:這些弄來的費用票子肯定走對應(yīng)現(xiàn)金科目,那么我正常做憑證裝訂?然后季度報稅時在單獨拿出這些老板弄來的費用票子加總數(shù),填寫在企業(yè)所得稅項目里?
老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務(wù)企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問題了 稅務(wù)局查了我們的進項發(fā)票 然后問我們是怎么回事 把一些認證不相符的發(fā)票進行進項稅轉(zhuǎn)出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個應(yīng)該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個單子有好多張 我應(yīng)該怎么做賬呢 還有個事情 我這月申報物業(yè)費58790.4 稅款3527.42電費54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡易征收所以稅款是257.38但是那個電和物業(yè)費不是簡易征收 那我多出來的這部分稅款是屬于物業(yè)費還是電費是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
老師您好,我有兩個問題 ①公司是物流運輸公司,賣掉大貨車后有無票收入,然后我做固定資產(chǎn)清理,申報當期增值稅時,我在未開票收入那一欄填入了收入金額,但是,我在想一個問題:就是到季度末申報所得稅時,賬上的收入和申報增值稅時的收入金額就不對等(因為這筆無票收入),這樣正常嗎? ②我在計提季度企業(yè)所得稅時,是不是應(yīng)該以增值稅申報時的收入(也就是包含這筆無票收入)的總計金額這樣去算利潤總額求得的所得稅金額,而不是用做賬軟件的報表中的利潤總額去算所得稅額?請問是這樣嗎?(備注:我解釋一下,因為賣舊貨車,貸方固定資產(chǎn)清理時,產(chǎn)生收入沒有計入”收入“相關(guān)科目,而是計入”固定資產(chǎn)清理“科目,因此導致做賬軟件上面的報表利潤總額和增值稅申報時包含無票收入的收入金額不等。)
老師,營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的時候可以用以前年度的虧損彌補嗎?
老師你好我方公司在6.20開出的銷項46萬多,至今未收到貨款,群里該怎么向?qū)Ψ揭谝淮尾欢?,謝謝
老師,請問建筑業(yè)的發(fā)票開票稅點是9個點,應(yīng)收稅款稅率12.5是由哪些稅率組成的呢
安全升降柱能入固定資產(chǎn)嗎
匯算清繳表A105080,本年折舊金額大于累計折舊提示報不過去,這種怎么辦,因為當年賣了固定資產(chǎn)造成的。
我們付給貨代的訂艙費,文件費屬于免稅的嗎?
請問一下,京東錢包流水可以1天匯總做一筆嗎?還是一筆對應(yīng)一筆入賬?
老師,下午好。公司員工的家屬病重,公司給員工的慰問金,應(yīng)如何進行賬務(wù)處理呢
我公司25年6月底的未分配有106萬?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)股前要交個稅,106萬*20%=21.2萬。因兩位股東從未拿過工資,能否從21年-24年補繳一次性年終獎12萬/年*4年*2年=96萬。是否繳10%的個稅。能否這樣籌劃。還有更好的解決方案嗎
甲公司由A法人單位與B個人股東共同出資設(shè)立。A占85%份額。甲公司經(jīng)營幾年都是虧損,目前凈資產(chǎn)為負數(shù)。A企業(yè)一直未計算投資損失?,F(xiàn)在要計算的話該計算?