你好 做管理費(fèi)用就可以
#提問(wèn)#老師,我們公司2016年買(mǎi)了一輛轎車(chē),當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票回來(lái),所以沒(méi)有做固定資產(chǎn),現(xiàn)在我們要賣(mài)這輛車(chē),二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)票了,那我還需要開(kāi)票么?怎么做賬
老師,我們當(dāng)月買(mǎi)了一輛二手車(chē)1000元,進(jìn)了固定資產(chǎn),然后也買(mǎi)了一個(gè)車(chē)載內(nèi)飾儲(chǔ)存盒,這個(gè)儲(chǔ)存盒怎么做賬?
單位12月份買(mǎi)了一輛車(chē),當(dāng)時(shí)候做的分錄是借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,然后1月交的車(chē)輛購(gòu)置稅這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄
我們老板前一陣買(mǎi)的二手車(chē),昨天又去換了一部車(chē)。賣(mài)了也沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)錢(qián)打進(jìn)來(lái)。然后換的車(chē)錢(qián)也是老板自己付的,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)要怎么做賬,前面的已經(jīng)做到固定資產(chǎn)里面去了,也入賬了
我們公司4月份購(gòu)買(mǎi)了一輛二手車(chē)48W開(kāi)的普票進(jìn)來(lái),5月31日老板用這輛48W的車(chē)去換了一輛車(chē)回來(lái),然后補(bǔ)了2萬(wàn)的差價(jià),二手車(chē)的人給我們就開(kāi)了一張2萬(wàn)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)要怎么做賬?
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎
老師問(wèn)一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時(shí) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 個(gè)體法人還交經(jīng)營(yíng)所得稅的錢(qián): 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?