可以的,這個(gè)是可以,財(cái)會(huì)[2006]18號(hào)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——應(yīng)用指南》的通知所附固定資產(chǎn)清理的主要賬務(wù)處理說(shuō)明,清理過(guò)程中應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)及其他費(fèi)用,借記“固定資產(chǎn)清理”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)交稅費(fèi)”等科目。
老師你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅是每月申報(bào)還是按季度申報(bào)
租辦公樓進(jìn)行辦公,按月支付租金,需要計(jì)入租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)嘛?
高新技術(shù)企業(yè)可以學(xué)到東西嗎?
租辦公樓進(jìn)行辦公,按月支付租金,分錄怎么做
老師,您好,我現(xiàn)在有一個(gè)朋友的公司要注銷,所以要調(diào)賬,這是他的其他應(yīng)付款的明細(xì),正數(shù)是老板墊付的,那么老板墊付的錢,在注銷的時(shí)候,應(yīng)該如何調(diào)賬呢?負(fù)數(shù)是當(dāng)初會(huì)計(jì)付給這些人的勞務(wù)費(fèi),但是對(duì)方 沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,其實(shí)應(yīng)該算是重分類為其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要調(diào)賬,這些負(fù)數(shù)的明細(xì)科目要如何調(diào)賬呢?向老師請(qǐng)教
今年收到了一張2023年的費(fèi)用發(fā)票,可以入賬嗎?適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我們酒店是小部分納稅人,現(xiàn)在因?yàn)轳R上就要超過(guò)500萬(wàn)了,但是我們不想升級(jí)為一般納稅人,現(xiàn)在就存在一個(gè)合理避稅這個(gè)增值稅的問(wèn)題。嗯,這個(gè)就像每個(gè)月就會(huì)多出來(lái)十幾萬(wàn),就這幾個(gè)月是高峰,因?yàn)槲覀兪切陆铮土甙司胚@幾個(gè)月是旺季,那就多是每月多十幾萬(wàn)的收入的話,放在哪個(gè)科目里比較合適。暫延緩那個(gè)收入,就是就像遞延收入一樣。
你好老師,7月的工資8月不發(fā)以后月份發(fā)放,這個(gè)個(gè)稅該怎么申報(bào)???0申報(bào)?
不銹鋼產(chǎn)品制造業(yè)的不銹鋼廢絲買了之后收到的錢計(jì)入什么科目呢
老師 公司變更法定代表人,股東也一起更換, 股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額和轉(zhuǎn)讓價(jià)款是按實(shí)收資本嗎
老師,在處置房產(chǎn)的時(shí)候雙方協(xié)議好所有的稅費(fèi)由買方支付,那原來(lái)應(yīng)該一般納稅人支付的稅費(fèi)并沒(méi)有支付,這部分應(yīng)該計(jì)入哪里?
不需要支付, 你不是還是你賬上支付出去嗎,只是這個(gè)價(jià)格稅費(fèi)對(duì)方給你們吧,1 借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),2 借固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi), ,你支付給稅局借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,對(duì)方支付給你價(jià)格,借銀行 貸固定資產(chǎn)清理? ?,這個(gè)3個(gè)固定資產(chǎn)清理差額,你最后轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,或者是營(yíng)業(yè)外支出平掉就可以
那完稅證明上面還是你們公司名字是不是?
這個(gè)錢直接就是對(duì)方以我們單位的名義支付的,我們單位的公戶上并沒(méi)有支付這筆金額
然后因?yàn)檫@筆錢是對(duì)方直接付的,我們單位也沒(méi)能拿到支付這筆稅款的繳款單
是我們單位的名義,我現(xiàn)在只有照片,沒(méi)有完稅證明的紙質(zhì)單據(jù)
那這個(gè)你們名義,還是掛應(yīng)交稅費(fèi),貸營(yíng)業(yè)外收入,