借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,沒(méi)有發(fā)不做發(fā)分錄,幾時(shí)發(fā)幾時(shí)做
公司之前都是本月發(fā)本月工資,都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月就發(fā)放了,從11月開始是次月發(fā)放了,會(huì)計(jì)分錄我應(yīng)該怎么做調(diào)整
老師,我們公司之前的會(huì)計(jì)計(jì)提工資、社保都是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,例如:10月的工資11月計(jì)提11月發(fā)放,我想給改過(guò)來(lái),應(yīng)該怎么做賬啊?按權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該是10月底計(jì)提工資社保(是私人口腔醫(yī)院,小規(guī)模)
老師,12月份年底做賬沒(méi)有發(fā)放11月份工資,應(yīng)該就不用做發(fā)放工資的分錄吧?1月發(fā)放11月和12月份工資,補(bǔ)做發(fā)放11月份工資的分錄可以嗎?但是11月和12月份工資我都計(jì)提了的
老師,公司的賬之前一直是代賬公司做的,工資一直都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,發(fā)放當(dāng)月的,如果我現(xiàn)在想調(diào)整成當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)之前做賬是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月現(xiàn)金發(fā)放,然后現(xiàn)在8月的工資開始用銀行發(fā)了,是不是9月申報(bào)8月所屬期的工資填0,然后10月申報(bào)9月發(fā)放8月份的工資?因?yàn)楣べY都是當(dāng)月發(fā)放,8月開始就是次月發(fā)了,
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
先去按月計(jì)提就可以
就是本月只計(jì)提,之后次月發(fā)放是再做發(fā)放分錄,然后次月再做一次計(jì)提分錄,對(duì)嗎?
是的,次月再計(jì)提是計(jì)提次月工資