你這里只是在會計上把這個股權(quán)結(jié)構(gòu)變成集團控股了,十個公司到期末的時候編制合并報表就可以了,合并報表的話是需要你用十個獨立公司的這個個別報表進行合計,然后將之間的這個內(nèi)部損益進行抵消。
老師好!我們是屬于政府的城投公司,有10個獨立的法人公司,現(xiàn)在政府想整合企業(yè)成立集團公司,想要將這十家公司的資產(chǎn)全部劃轉(zhuǎn)到集團公司名下,然后再按劃轉(zhuǎn)的比例分配到這十家公司,然后進行財務(wù)全并報表,請問老師這樣需要繳稅嗎?財務(wù)合并報表怎么做呢?
老師好,我們公司剛成立,集團(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(法律咨詢、技術(shù)咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費用等費用,做預提費用,入新公司的賬,體現(xiàn)在新公司報表上,集團要將這部分預提費用合并入今年集團的合并報表中。(估計是想抵扣所得稅,所以才要求 費用做預提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做好稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報嗎? 問題是集團都要將這部分費用并入2020合并報表了,抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費用的預提一方,不在1月份申報2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
老師,我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶,然后員工有62人,這62個人的勞動關(guān)系,分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū),有上海、成都、聊城等地,我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個園區(qū)之后,當?shù)卣畷o我們平臺公司一筆財政獎勵,但是這個財政獎勵的收款公司必須是當?shù)氐墓?,因此我們就在每一個園區(qū)成立了一家企業(yè)來收這筆財政獎勵,而當?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財政獎勵之外,沒有其他的費用和收入。我現(xiàn)在想問的是,當我們收到這筆財政獎勵時如何做賬,然后按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司后又該如何做賬以及開票呢?
老師,我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶,然后員工有62人,這62個人的勞動關(guān)系,分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū),有上海、成都、聊城等地,我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個園區(qū)之后,當?shù)卣畷o我們平臺公司一筆財政獎勵,但是這個財政獎勵的收款公司必須是當?shù)氐墓?,因此我們就在每一個園區(qū)成立了一家企業(yè)來收這筆財政獎勵,而當?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財政獎勵之外,沒有其他的費用和收入。我現(xiàn)在想問的是,當我們收到這筆財政獎勵時如何做賬,然后按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司后又該如何做賬以及開票呢?
老師!有個實務(wù)問題想請教一下。就是集團公司請中介給集團做了一個十四五規(guī)劃 里面涉及財務(wù)指標。就是有2021年-2025年5年的財務(wù)指標。其中有每一年需要完成的資產(chǎn)總額,凈資產(chǎn)指標。做出的規(guī)劃是站在2021年披露報表(也就是合并抵消后的數(shù)據(jù))然后算每年的平均增速推算的后幾年規(guī)劃的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)收入等一系列財務(wù)指標。如果要讓財務(wù)指標落地執(zhí)行那就需要分解到集團下屬的各子公司。怎么更好的分解到子公司呢!因為這中間涉及母子公司抵消。但是規(guī)劃做的是就是集團抵消后的數(shù)據(jù)
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師成立集團公司之后下面的十家公司還需要更名嗎?例如:XX集團 XX分公司之類的,如果不更名 又怎么體現(xiàn)這十家公司是這個集團公司下屬的公司呢?謝謝老師!
名字的話不影響,只是說你這個要簽訂股權(quán)協(xié)議,由這個集團公司控股另外就是十個公司。