同學(xué)你好 外賬只能根據(jù)發(fā)票來做賬的
你好老師,我們是分公司,客戶張三在我們這里買臺(tái)車開票是34萬,但車輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)、配件都是以客戶的名義去開票,跟我們公司無關(guān),錢是我們總公司墊付直接打給供應(yīng)商,平安金融他們那邊放款直接把總公司墊付的錢一起打到我們公戶上,那這樣我們就多了7萬的錢,老板說41萬就這樣收入,配件錢不還給總公司,那這樣我們內(nèi)外賬要怎樣做才會(huì)平?
你好老師,另外還有一個(gè)問題就是:我們賣給客戶一臺(tái)車開票價(jià)是30萬,另外車輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)、上牌這些費(fèi)用我們都給客戶辦理,實(shí)際我們打包價(jià)收客戶是50萬,其中30萬算我們的收入,另外20萬是我們總公司墊付的款,金融放款50萬是直接打給我們基本戶,那這樣我的分錄可以這樣做嗎?
老師我們是貨車行,我們賣客戶車輛都是包車輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)、上牌這些在內(nèi),金融放款也是包這些,實(shí)際開給客戶的發(fā)票是裸車價(jià),有時(shí)金融放的款比銷項(xiàng)票還少,那這樣外賬這邊要怎樣才能把賬給做平?
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)有返點(diǎn),有購(gòu)置稅,還有上戶費(fèi)用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會(huì)給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價(jià)格加購(gòu)置稅作為國(guó)固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)有返點(diǎn),有購(gòu)置稅,還有上戶費(fèi)用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會(huì)給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價(jià)格加購(gòu)置稅作為國(guó)固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
外賬掛客戶那些應(yīng)收賬款是根據(jù)我們開票去記,而金融放款沒有說是哪一臺(tái)車的,而且金融放得也少,這個(gè)要怎么處理?
最好是問清楚是哪一臺(tái)車的然后對(duì)應(yīng)做分錄處理
外賬是財(cái)務(wù)公司做的,他們不清楚情況,只是根據(jù)我們開出去的發(fā)票,和銀行收入、轉(zhuǎn)款記錄去做賬,就是不清楚他們?cè)趺醋龅馁~
他們做賬也是根據(jù)你們的公戶記錄和發(fā)票來的
就是發(fā)票和公戶往來款對(duì)不上,他們?cè)鯓影奄~做平呢?
掛往來就可以了哦
具體是掛哪個(gè)科目呢?
其他應(yīng)收其他應(yīng)付款 或者是應(yīng)收應(yīng)付
我們開票有那么多客戶,外賬不清楚我們金融是放哪筆款,是不是直接記應(yīng)收賬款一級(jí)科目,沒有明細(xì)客戶?
不行,需要有二級(jí)科目
那平安金融放的款又沒注明是哪個(gè)客戶的款,這樣要怎么做賬呢
直接做分錄就行了,直接一級(jí)科目
開給A客戶發(fā)票和收到金融放款,老師會(huì)計(jì)分錄能寫給我看嗎
借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
應(yīng)收賬款后面不是要二級(jí)科目-A公司?那收到金融貸款金額錢怎么做分錄,金融沒有列明是哪個(gè)客戶
要寫的,你有二級(jí)科目需要寫上的
主要是金融沒有列明款是誰的,這個(gè)要怎么做分錄?
那就只能一級(jí)科目了哦