你好 借:銀行存款70000 貸:其他應收款-押金10000 其他業(yè)務收入30000 預收賬款30000
老師,公司出租了攤位給別人這個月(11月)收到70000塊錢,其中1萬是押金,3萬是今年6-12月租金,3萬是2021年1-6月租金。分錄怎么做呢?
老師,我在7月份向物業(yè)支付了我們公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60萬。在8月份收到發(fā)票。我怎么做分錄呢?把房租攤消到每個月分錄怎么做呢
老師您好,我們單位租了別人地塊地,約定每年付12萬,但是還沒有付給對方租金,我想把這個租賃費分攤到每個月做1萬,這個分錄該怎么寫
老師,公司去年6月份租用辦公室,合同是一年租,先交了半年的房租5萬,今年3月份又交了半年房租5萬,3月收到對方開過來10萬的專票。請問這個分錄要怎么寫?還有就是房租攤銷是從6月份開始嗎?
l老師。做2023年12月賬支付3個月的租金3萬,其中有一萬租金是2024年1月,這個怎么做會計分錄?
建筑公司購買氣泵,發(fā)電機,切割鋸,電鎬,表箱,計入哪個科目
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買商品會計分錄怎么做
你好,建筑公司小規(guī)模納稅人開40萬發(fā)票,收多少稅點合適
老師您好,想問一下,業(yè)務員回扣費7月份怎么樣計提?這個回扣費8月份我們用庫存商品給業(yè)務員
建筑公司收到材料款的發(fā)票,稅率是13個點,稅務申報的時候是按幾個點進行退稅的?
老師好,我問下土地原值2289026.2 攤銷金額這么計算啊
外貿(mào)企業(yè),開了個美元戶,需要做存款賬戶備案嗎
老師,你好,請問一下,我們公司是商貿(mào)公司,有返利,返利是貨物返利,比如我出50元,但是到貨是100元,上游只給開50元的票,進項少,銷項多,稅負率很高,怎么可以降低稅負率
你們達志賬上實收資本有點問題,2022年12月大民先轉了35萬給達志進了實收資本,然后達志又把35萬轉回給大民后達志掛了短期投資,大民又不是達志的股東,這兩筆應該是公司之間的往來,應該互相沖掉 請問一下怎么沖哦?收到是借 銀行存款 貸實收資本 退回 借短期借款,貸銀行存款。我都不知道怎么改他們以前的賬了,申請高新補貼,審計要求改。 可以直接借實收資本 貸短期借款這樣沖銷掉不
老師,涉及到律師事務所銷售,如果說拿我們傭金,要不要給我們開發(fā)票的?如果要開,幾個點?小規(guī)模的話
老師,押金那里不是做其他應付款嗎?
是的,其他應付款,你說的很對,不好意思,剛才打字錯誤
好的,謝謝老師。
不用客氣,祝你工作順利