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請問一下收到廠家開票金額334770元,我們開給客戶發(fā)票金額355310元,怎么計(jì)算要交多少稅額

2020-11-26 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-26 18:08

你收到是專票嗎,開出是專票嗎,沒有別的嗎,稅率都是13% 沒有別的進(jìn)項(xiàng)稅額專票抵扣?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-26 18:09

355310/1.13*0.13-334770/1.13*0.13 假設(shè)都是13%你給含稅,那這個(gè)需要交增值稅,

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-26 18:10

附加稅=(355310/1.13*0.13-334770/1.13*0.13?)*12% 這個(gè)是附加稅,假設(shè)是市區(qū)

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你收到是專票嗎,開出是專票嗎,沒有別的嗎,稅率都是13% 沒有別的進(jìn)項(xiàng)稅額專票抵扣?
2020-11-26
是扣除以后的金額 實(shí)務(wù)中是這樣
2020-09-29
您好,您是小規(guī)模納稅人嗎?
2023-05-10
您好,這個(gè)是執(zhí)行你們合同約定。
2022-02-22
你好,稅點(diǎn),你們給對方開發(fā)票嗎?這個(gè)你們單位自己決定,有些是包含著稅點(diǎn)開發(fā)票,有些是不含稅點(diǎn)額外收取。
2023-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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