同學你好 做固定資產(chǎn)清理賣出去就行了,之前抵扣進項了嗎?什么時候計入固定資產(chǎn)的
老師我們單位之前的工程改造計入了固定資產(chǎn),當初開的工程款的發(fā)票是3個點的稅率,現(xiàn)在我們營業(yè)執(zhí)照要注銷,這部分固定資產(chǎn)要如何處理,要是處理的話要交幾個點的稅
老師請問一下,我們單位的固定資產(chǎn)處置了,在會計上列入了固定資產(chǎn)清理科目,同時產(chǎn)生了處置收益,在會計角度是列入為固定資產(chǎn)清理的作為沖減項,但是如果我列入了固定資產(chǎn)清理,那我報企業(yè)所得稅的營業(yè)收入這一欄就少了處置部分的收益,與我的增值稅申報數(shù)不一致,這樣就要怎么處理呢
老師,我公司屬于集體企業(yè),新建一幢房屋,現(xiàn)在已完工,需要計入固定資產(chǎn),但是資金由上級行政單位撥付到我公司付工程款,但是到現(xiàn)在資金還未撥付,我公司還墊付了一部分工程費用,我計入固定資產(chǎn)的分錄如何處理,還有墊付的如何處理呢?注意該固定資產(chǎn)是計入我公司名下。
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個問題,報廢了的資產(chǎn),賬面之前沒入賬固定資產(chǎn)。請問盤點了以后,需要在賬面補做固定資產(chǎn)盤盈的賬務(wù)處理嗎?因為已經(jīng)報廢了,盤點的時候,據(jù)了解,有的報廢了幾個月,半年,有的甚至都報廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ囬g盤點生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤點出賬面上沒有的報廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請問,怎么處理這個問題?
老師你好,我們單位要注銷,由于之前的固定資產(chǎn)沒有計提折舊,現(xiàn)在只能按照視同銷售來處理,但是這樣就相當于是平價銷售,賬務(wù)如何處理才能符合稅法的規(guī)定來確認收入
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
之前開的普通票,我們沒有抵稅,是19年計入固定資產(chǎn)的
那你現(xiàn)在開出去按照你現(xiàn)在的稅率來開的
現(xiàn)在工程票9個點嗎?
嗯,簡易計稅的3%,一般計稅的9%
我們可以走簡易計稅嗎?
不能,你不符合簡易計稅的