你好,不是的呢,只是減免增值稅和附加稅的呢,印花稅和企業(yè)所得是不減免的呢

汪老師,小規(guī)模納稅人普票季度不超過30萬,可以免任何稅是吧?
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征雙附加稅的政策都有吧
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過3 0萬免稅,那超過30萬是超過部分征稅還是什么呀?免稅的30萬是開普票免稅還是普票專票都可以開呢
老師,請問新政策下,小規(guī)模納稅人開普票季度不超30萬是免稅吧
老師:小規(guī)模納稅人普票稅率現(xiàn)在是選免稅還是1%。今年是季度不超過30萬免稅吧
1、境內(nèi)支出憑證要求:對于屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對于不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對方為單位的,以對方開具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對方為個(gè)人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實(shí)且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對方補(bǔ)開。因特殊原因無法補(bǔ)開、換開的,可憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷售手機(jī)這類業(yè)務(wù)嗎,分期的話是一次性確認(rèn)收入開增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開票呢
老師,社保是每個(gè)公司每個(gè)月只能交一次嗎?要是交錢了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請問發(fā)票開錯(cuò)了,怎么要作廢重開。
老師好,客戶要付給我們銀行承兌,我這個(gè)沒做過,請問是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實(shí)收,會(huì)交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報(bào)企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局錄入了信息,可以下個(gè)月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來嗎,備注收錯(cuò)款?
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用4000,包含車船稅40.39.這個(gè)分錄是什么? 借管理費(fèi)用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39


開普票也要交印花稅和企業(yè)所得稅嘛?
ee額,是的呢也是要繳納的呢
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么收的
小微企業(yè)的話是不超過100萬的利潤,減免按照百分之5繳納,超過100萬到300之間的按照百分之10繳納,300萬按照百分之25
是小規(guī)模老師,不是小微企業(yè)
小規(guī)模納稅人不是按利潤算的,按銷售金額算企業(yè)所得稅的吧
小規(guī)模一般都是小薇企業(yè)的呢,按照利潤核算企業(yè)所得稅的呢,