這個是無形資產(chǎn),按無形資產(chǎn)攤銷處理,取得發(fā)票再進行攤銷處理。

老師,我們購買固定資產(chǎn)總金額26W多,但是我們還有一萬多還沒有付款,現(xiàn)在我們要求對方開發(fā)票給我,像這種先要求對方開25W多先,剩余一萬多到時候開配件之類可以嗎?前提合同沒有配件之類,就一臺固定資產(chǎn)
老師,我生產(chǎn)型企業(yè),買了個軟件30萬,預付款17萬,現(xiàn)在我開票12萬,但是30萬不一定會全都付,這時候我要怎么做固定資產(chǎn)嗎,以那個金額去入賬呢。我現(xiàn)在開票就12萬,后期還會在開票
老師 我單位從去年年初開始就開始和那個加油站簽的合同 然后定期預付一筆款 然后現(xiàn)在我才拿到發(fā)票 以前他的賬我都一直做的預付款 那我現(xiàn)在忽然之間然拿到了 票十多萬呢,我該怎么入賬呢
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,我有一筆融資租入的固定資產(chǎn),當時入長期應(yīng)付款的金額是40萬,然后發(fā)票開進來的應(yīng)付賬款也是40萬,但是有4萬是入進項稅額的,所以長期應(yīng)付款還有個余額4萬未平賬,現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
老師,用總公司底下的直營店開發(fā)票,是不是按他們的進銷存銷售明細開就行呀?
老師快賬軟件咋下載,
會計憑證按年裝訂,裝訂了4本,三個月一本憑證,每本憑證封面起止日期是是1到12月還是 1到3月 4到6月這樣
老師,我們開出去的專票特定業(yè)務(wù)類型顯示農(nóng)產(chǎn)品,但是品項是水產(chǎn)水果類的,這個發(fā)票能不能正常用
個體工商戶一個月可以開多少票 稅點是多少 可以開增值稅專用發(fā)票嗎
我們公司是非房地產(chǎn)公司和于當?shù)爻峭逗献鳎覀儸F(xiàn)有公司只有一個土地作為出資,然后城投投資,進行我們公司股權(quán)稀釋,增資擴股。然后后期轉(zhuǎn)房地產(chǎn)企業(yè)進行開發(fā)住宅樓這樣情況前期土地增值稅,企業(yè)所得稅等等稅務(wù)處理及優(yōu)惠政策都有哪些求解答。
老師:我這邊有兩卡鋪位,一卡是以公司名義簽租賃合同,一卡是以個人名義簽租賃合同。但租金是用同一個銀行賬戶支付,例如付了1萬元租金,用公司抬頭開的發(fā)票只有5千,分錄怎么做?
老師好,甲方讓我們造的工資表,我我們也按照工資表的總金額給甲方開了票,甲方把工資打到每個工人的工資卡了,我這邊應(yīng)該怎么做分錄
瑜伽館給人家開票,老板個人微信收款合適不?
老師,我們今年12月份升一般納稅人,現(xiàn)在11月要支付款項,12月開專票進來可以正常抵扣嗎
全部發(fā)票取得在攤銷嗎,那我現(xiàn)在這個錢12萬發(fā)燒金額先掛著無形資產(chǎn),等發(fā)票全部到了再做攤銷是嗎
全部發(fā)票取得后再進行攤銷處理。
那我現(xiàn)在12萬發(fā)票先做無形資產(chǎn)科目掛著嗎
后續(xù)票全部到,然后從最后一張發(fā)票到的日期開始攤銷嗎,有時候跨時間很長呢
那及時催收發(fā)票。不然不能對一筆無形資產(chǎn)進行五馬分尸的核算。
有時候款沒付,對方也不會開票來,付一點開一張,實際情況和教科書總是那么多問題存在。
的確,實際工作與理論還是存在一定的差異的。
之前還一臺設(shè)備對方還分0.5臺開,真不知道如何做賬,
有發(fā)票先做賬務(wù)處理,對于設(shè)備,你可以暫時計入在建工程,因為0.5臺也是發(fā)票不齊,無法入 固定資產(chǎn)卡片。
那我等軟件發(fā)票全部到齊在攤銷,那我攤銷開始時間是第一張發(fā)票到時間,還是最后一張發(fā)票到的時間
是的,就是這樣的處理,不然你的攤銷金額不能準確的核算。
那攤銷時間怎么算,從那個時間開始呢
那你只能根據(jù)第一次攤銷的時間算起了。
比如我第一次發(fā)票到是7月份,最后一張發(fā)票到是12月份,我要12月份開始攤,還是全面幾個月也補攤呢。
由于是在同一個年度,你可以補攤處理,不影響當年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。
那跨年呢,按最好一次發(fā)票到的時間開始攤嗎,
跨年了,直接按最后一張發(fā)票取得的當月進行攤銷處理。不管以前月份,這樣持續(xù)攤銷處理。
好的,謝謝老師細心解答
祝學習進步,工作順利