這個(gè)是無(wú)形資產(chǎn),按無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)處理,取得發(fā)票再進(jìn)行攤銷(xiāo)處理。
老師,我們購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)總金額26W多,但是我們還有一萬(wàn)多還沒(méi)有付款,現(xiàn)在我們要求對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我,像這種先要求對(duì)方開(kāi)25W多先,剩余一萬(wàn)多到時(shí)候開(kāi)配件之類(lèi)可以嗎?前提合同沒(méi)有配件之類(lèi),就一臺(tái)固定資產(chǎn)
老師,我生產(chǎn)型企業(yè),買(mǎi)了個(gè)軟件30萬(wàn),預(yù)付款17萬(wàn),現(xiàn)在我開(kāi)票12萬(wàn),但是30萬(wàn)不一定會(huì)全都付,這時(shí)候我要怎么做固定資產(chǎn)嗎,以那個(gè)金額去入賬呢。我現(xiàn)在開(kāi)票就12萬(wàn),后期還會(huì)在開(kāi)票
老師 我單位從去年年初開(kāi)始就開(kāi)始和那個(gè)加油站簽的合同 然后定期預(yù)付一筆款 然后現(xiàn)在我才拿到發(fā)票 以前他的賬我都一直做的預(yù)付款 那我現(xiàn)在忽然之間然拿到了 票十多萬(wàn)呢,我該怎么入賬呢
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬(wàn)的工程款,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬(wàn),我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),貸銀行存款5萬(wàn),現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),貸應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬(wàn),貸在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),在建工程——攤銷(xiāo)費(fèi)用2萬(wàn),我這么做對(duì)嗎?
老師,我有一筆融資租入的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)入長(zhǎng)期應(yīng)付款的金額是40萬(wàn),然后發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)的應(yīng)付賬款也是40萬(wàn),但是有4萬(wàn)是入進(jìn)項(xiàng)稅額的,所以長(zhǎng)期應(yīng)付款還有個(gè)余額4萬(wàn)未平賬,現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
一次性收取半年房租,房租發(fā)票分月開(kāi)出,分月入收入可以嗎
給單位開(kāi)的發(fā)票,但是是個(gè)人付的錢(qián),這個(gè)可以嗎
老師,買(mǎi)一送一,請(qǐng)問(wèn)送的那個(gè)成本價(jià)是0還是?
研發(fā)人員的跟車(chē)試驗(yàn)差旅費(fèi)是計(jì)入研發(fā)的其他費(fèi)用 差旅費(fèi)還是裝備調(diào)試與試驗(yàn)費(fèi)用
為履行合同的時(shí)候發(fā)生的成本費(fèi)用,什么情況下總合同履約成本,什么情況下總合同資產(chǎn)?
我們單位員工離職,社保上個(gè)月沒(méi)斷,這個(gè)月繳納保險(xiǎn)后斷社保。核對(duì)工資發(fā)現(xiàn)這個(gè)人上個(gè)月沒(méi)有工資了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)社保的費(fèi)用和個(gè)稅的錢(qián),如果員工給公司,可以讓他繳費(fèi)到對(duì)公賬戶(hù)上嗎?要怎么做賬?
老師好,我7月底從上一家公司離職,7月的社保上家公司沒(méi)錢(qián)還沒(méi)申報(bào)繳納,但是他說(shuō)會(huì)和我繳納,但是8月份新公司和我綁定了,這個(gè)會(huì)影響繳納8月的社保嗎?那7月的社保原公司還可以和我交嗎?
老師:您好!我們是律師事務(wù)所小規(guī)模納稅人。針對(duì)增值稅發(fā)票季度銷(xiāo)售額在300,000以?xún)?nèi)免征增值稅是指專(zhuān)票和普票總金額,還是只指普票,專(zhuān)票的話(huà)一經(jīng)開(kāi)出就得交稅?
老師好,差旅費(fèi)的補(bǔ)助做什么科目,需要提供發(fā)票嗎
支付的房租押金計(jì)入預(yù)付賬款可以嗎,必須計(jì)入其他應(yīng)收款嗎
全部發(fā)票取得在攤銷(xiāo)嗎,那我現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)12萬(wàn)發(fā)燒金額先掛著無(wú)形資產(chǎn),等發(fā)票全部到了再做攤銷(xiāo)是嗎
全部發(fā)票取得后再進(jìn)行攤銷(xiāo)處理。
那我現(xiàn)在12萬(wàn)發(fā)票先做無(wú)形資產(chǎn)科目掛著嗎
后續(xù)票全部到,然后從最后一張發(fā)票到的日期開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎,有時(shí)候跨時(shí)間很長(zhǎng)呢
那及時(shí)催收發(fā)票。不然不能對(duì)一筆無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行五馬分尸的核算。
有時(shí)候款沒(méi)付,對(duì)方也不會(huì)開(kāi)票來(lái),付一點(diǎn)開(kāi)一張,實(shí)際情況和教科書(shū)總是那么多問(wèn)題存在。
的確,實(shí)際工作與理論還是存在一定的差異的。
之前還一臺(tái)設(shè)備對(duì)方還分0.5臺(tái)開(kāi),真不知道如何做賬,
有發(fā)票先做賬務(wù)處理,對(duì)于設(shè)備,你可以暫時(shí)計(jì)入在建工程,因?yàn)?.5臺(tái)也是發(fā)票不齊,無(wú)法入 固定資產(chǎn)卡片。
那我等軟件發(fā)票全部到齊在攤銷(xiāo),那我攤銷(xiāo)開(kāi)始時(shí)間是第一張發(fā)票到時(shí)間,還是最后一張發(fā)票到的時(shí)間
是的,就是這樣的處理,不然你的攤銷(xiāo)金額不能準(zhǔn)確的核算。
那攤銷(xiāo)時(shí)間怎么算,從那個(gè)時(shí)間開(kāi)始呢
那你只能根據(jù)第一次攤銷(xiāo)的時(shí)間算起了。
比如我第一次發(fā)票到是7月份,最后一張發(fā)票到是12月份,我要12月份開(kāi)始攤,還是全面幾個(gè)月也補(bǔ)攤呢。
由于是在同一個(gè)年度,你可以補(bǔ)攤處理,不影響當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。
那跨年呢,按最好一次發(fā)票到的時(shí)間開(kāi)始攤嗎,
跨年了,直接按最后一張發(fā)票取得的當(dāng)月進(jìn)行攤銷(xiāo)處理。不管以前月份,這樣持續(xù)攤銷(xiāo)處理。
好的,謝謝老師細(xì)心解答
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利