技術(shù)服務(wù)通常是免稅,不退稅。 如果你是涉及到可退稅的技術(shù)服務(wù),正常報(bào)關(guān)出口,然后開具發(fā)票,和貨物 退稅申報(bào)的流程一樣的。
出口退稅流程是怎么操作的
請(qǐng)問技術(shù)服務(wù)出口退稅,是怎么的一個(gè)流程,怎么操作?
你好,出口免抵退的操作流程是怎么樣的
老師您好,請(qǐng)問出口退稅備案怎么操作呢? 有操作流程嗎?
老師請(qǐng)問 涉及出口退稅的操作流程是怎么樣的 包含哪些操作步驟
什么情況下不動(dòng)產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
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總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號(hào)到30號(hào)憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
我們是珠寶加工廠,會(huì)有小時(shí)工,如果申報(bào)報(bào)酬是否還需要對(duì)方給我們開票?
咨詢下:企業(yè)信用信息公示報(bào)告中的數(shù)據(jù),準(zhǔn)確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認(rèn)可嗎?
上月留抵5萬,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額4萬,銷項(xiàng)稅額7萬,我再開多少票能達(dá)到增值稅稅負(fù)2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計(jì)算過程嗎?
裝配式建筑稅收優(yōu)惠政策是什么政策
稅務(wù)讓把往年的一些費(fèi)用減少。重報(bào)申報(bào)報(bào)表,那賬應(yīng)該怎么調(diào)?費(fèi)用對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金或銀行已經(jīng)支付了
就是設(shè)計(jì)類的技術(shù)服務(wù),如果沒有報(bào)關(guān)單,應(yīng)該怎么開局發(fā)票呢?
那如果跟正常退稅申報(bào),那這個(gè)成本不好勾選的,
你要退稅,前提是你這服務(wù)進(jìn)項(xiàng)能夠 明確 區(qū)分。你正常按你這對(duì)應(yīng)的勾選即可
這個(gè)設(shè)計(jì)類的成本都差不多是人工,然后機(jī)器操作,這種怎么區(qū)分成本呢
那你這沒有進(jìn)項(xiàng),你退什么,你這壓根就 不可退稅的啊
那這個(gè)設(shè)計(jì)出口的,也不能退了嗎?
不是所有出口都可退的。退只是有進(jìn)項(xiàng)的部分
那這個(gè)涉及出口的,就只要開票出去就好了嗎,如果沒有報(bào)關(guān)單,也可以直接開具發(fā)票出去嗎?
可以,沒報(bào)關(guān),就按內(nèi)銷處理了的
如果沒有報(bào)關(guān)單,也是可以開具出口發(fā)票?,這個(gè)普通發(fā)票開出來就相當(dāng)于內(nèi)銷了嗎
不可以,只能按正常的普通發(fā)票處理。
實(shí)際上是賣給外國的,這還算出口操作嘛?那我還需要做出口備案嘛?
你你要出口,就要去備案,然后正常按出口流程走。 你要不備案。就不能按出口流程走
所以我挺疑惑的,首先我這個(gè)還是算出口操作,做出口備案后,前提一定要先拿回報(bào)關(guān)單(這個(gè)技術(shù)出口怎么開報(bào)關(guān)單呢?),然后才能開具發(fā)票,如果區(qū)分不了成本進(jìn)項(xiàng),就把這個(gè)轉(zhuǎn)為內(nèi)銷處理?也不能做免稅處理是嗎?
你 做了備案后,服務(wù)出口,直接是享受免稅,不退稅,直接按出口服務(wù)處理即可。
服務(wù)出口怎么來報(bào)關(guān)單呢?出口服務(wù)怎么處理呢?你可以詳細(xì)說一下嗎?
服務(wù)不是有形的,沒有報(bào)關(guān)單 ,以你報(bào)關(guān)登記備案 和相關(guān)合同為依據(jù)
那我報(bào)關(guān)登記備案是以生產(chǎn)企業(yè)登記備案嗎?備案后根據(jù)合同上的名稱開具出口發(fā)票,開具出口發(fā)票后還要做后續(xù)其他操作嘛?
正常開出口后,你申報(bào)納稅 時(shí),要按出口申報(bào)即可