您好 興隆經(jīng)貿(mào)是不是銷售貨物的?
某市的甲酒廠為增值稅一般納稅人,?生產(chǎn)銷售糧食白酒。糧食白酒最高銷售價(jià)格2萬元/噸(不含增值稅);平均銷售價(jià)格1.9萬元/噸(不含增值稅)。2019年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售糧食白酒30噸,不含稅售價(jià)每噸1.9萬元,另收取包裝物押金0.36萬元,全部款項(xiàng)存入銀行。 (2)用自產(chǎn)糧食白酒3噸,為職工食堂使用。 (3)用2噸自產(chǎn)糧食白酒進(jìn)行了投資。 (4) 向農(nóng)場收購免稅高粱10噸,收購憑證注明收購單價(jià)0.30萬元/噸,用來生產(chǎn)糧食白酒。 (5) 甲酒廠委托加工收回的白酒全部用于連續(xù)調(diào)制生產(chǎn)高級套裝禮品白酒6噸,不含稅售價(jià)每噸3萬元,當(dāng)月全部銷售。 ? 其他相關(guān)資料:假定上述增值稅專用發(fā)票均勾選確認(rèn)并抵扣 白酒消費(fèi)稅稅率20%,0.5元/500克,其他酒10% 要求: 根據(jù)上述資料,計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額。
為什么海友佳酒店,的增值稅3%征收率計(jì)算銷售額,填全部含稅收入,而興隆經(jīng)貿(mào)這個全部含稅收入就不用填了
老師,請問這個題怎么做 2017年3月,某酒廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)白酒100噸全部對外銷售,取得不含稅銷售額480萬元,銷售白酒時(shí)收取包裝物押金5萬元。請計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)該納消費(fèi)稅額。(白酒消費(fèi)稅比例稅率20%,定額稅率為每斤0.5元,增值稅稅率13%)
增值稅及其附加小規(guī)模,資料一中的應(yīng)稅行為3%征收率計(jì)算銷售額中的全部含稅收入填什么?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年3月委托乙酒廠為其加工10噸糧食白酒。甲提供的全部釀酒原料成本(不含稅金額)為20萬元。乙酒廠收取全部加工費(fèi)并開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅加工費(fèi)為19萬元和輔料費(fèi)用2萬元。2022年5月收回委托加工的白酒5噸。已知乙酒廠無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,則乙酒廠5月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅為多少萬元。(白酒消費(fèi)稅比例稅率20%,定額稅率0.5元/500克)這個怎么計(jì)算
老師,收款方和開票方不一致,我們收到的這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開了一個個體工商戶,請問我現(xiàn)在要給一個學(xué)校開普票,開票那個選項(xiàng)里有個含稅和不含稅,那我是選哪個,對我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個答案是不是少了一個
如果有個公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
是銷售。還有家酒店是租房
銷售的是不需要填寫 租房 沒有扣除的話 也不需要填寫
這個第一行不是填 普通發(fā)票加專用發(fā)票加不開票金額的合嗎?
如果是不達(dá)到30萬的,是不是就不用往第一行里填了?
這個第一行不是填普通發(fā)票加專用發(fā)票加不開票金額的和 具體看銷售額分析填列 不達(dá)到30萬的,是就不用往第一行里填
那不開票金額呢?如果總的來說達(dá)到30萬了,就往第一行里面加是嗎?
不開票金額?總的來說達(dá)到30萬 就填第三行 然后匯總在第一行
第三行不是填開普通發(fā)票的金額嗎
不開票的不是不用提現(xiàn)在第二和第三行嗎
不填第三行 那您勾稽關(guān)系就不平衡 2%2B3不等于1了