同學(xué)您好 您這生和收入直接相關(guān)的嗎
我們公司是軟件開發(fā)企業(yè),產(chǎn)品和設(shè)計部門的支出可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本么
請問我公司購買的軟件服務(wù)費,是直接計入主營業(yè)務(wù)成本里,還是計入研發(fā)費-購買軟件費呢?
老師,軟件服務(wù)公司的主營業(yè)務(wù)成本是啥呀?是研發(fā)部門的工資嗎,但是我們公司將研發(fā)部門的工資和差旅費一直計入的是研發(fā)費用,主營業(yè)務(wù)成本為0勒,這樣有問題嗎
設(shè)計公司,購買了衛(wèi)浴,做賬軟件是暢捷通,原來建賬的時候沒有庫存商品,直接入了主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
老師,公司是軟件開發(fā)公司,主營業(yè)務(wù)是為客戶定制軟件,項目工程客戶服務(wù)部(項目工程師)、開發(fā)部(開發(fā)工程師)兩個部門的工資都計入主營業(yè)務(wù)成本-人工成本中,那請問工程師們外出給客戶安裝軟件時發(fā)生的餐費、油費計入哪個科目中?
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔15萬的10%的費用,這個稅金也讓甲公司承擔。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對嗎?
老師晚上好,個體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
就是負責公司運營的,有產(chǎn)品 策劃 客服 美工人員
和您的收入直接相關(guān)的才可以記入成本,策劃,客服 美工這些的我覺得更側(cè)重銷售的是嗎
我們研發(fā)的是手機App 客服就是為用戶解答產(chǎn)品使用過程中問題的,美工就是設(shè)計產(chǎn)品圖樣的
那和收入直接相關(guān)的話,是可以的