您好 借:銀行存款 78000 借;預(yù)收賬款 600000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 400*1500=600000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 400*1500*0.13=78000 借:主營業(yè)務(wù)成本 400000 貸:庫存商品 400*1000=400000
向東南公司銷售A產(chǎn)品400件,每件售價(jià)1500元,單位成本1 000元。開具增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率13%。沖銷原預(yù)收款600 000元,差額部分當(dāng)即收到存入銀行。請根據(jù)以上信息確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)已銷售A產(chǎn)品的銷售成本。
甲工業(yè)企業(yè)2019年10月份發(fā)生如下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售給A公司A產(chǎn)品100件,每件售價(jià)4 000元,貨款400 000元,單位成本2 500元,增值稅稅率為13%。(已收到款項(xiàng)并存入銀行) (2)以前月份銷售的B產(chǎn)品本月退回20件,每件售價(jià)2 000元,單位成本1 500元,貨款已通過銀行退回。 (3)接受某企業(yè)現(xiàn)金捐贈20 000元。 (6)發(fā)生管理費(fèi)用3 000元,銷售費(fèi)用2 000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用35 000元,均用銀行存款支付。 要求:根據(jù)上述資料編制會計(jì)分錄。
銷售業(yè)務(wù)作業(yè) [資料]首都公司2018年10月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù)。 ( 1)向南方公司銷售A產(chǎn)品60件,單價(jià)500元,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額5L00元,另用銀行存款支付應(yīng)由購買方負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)1 600元。 貨已發(fā)出,貨款尚末收到。 ( 2)向北方公司銷售B產(chǎn)品50件,單價(jià)400元,增值稅專用發(fā)票上注明1款20 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額3400元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票。 ( 3)預(yù)收東方公司訂貨款20 000元存入銀行。 ( 4 )向預(yù)收貨款的東方公司發(fā)出A產(chǎn)品301件,每件售價(jià)500元,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15000元,增直稅銷項(xiàng)稅額2550元。沖銷預(yù)收貨款,多收款項(xiàng)以銀行存款退還東方公司。 (5)月末結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A. B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本250元。(6)本月發(fā)生了應(yīng)由首都公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)3000元。 [要求]根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄
5日,收到N公司預(yù)付的購貨款420000元,已存人銀行。2)20日,向預(yù)付貨款的N公司銷售A產(chǎn)品100件,單位售價(jià)4200元;B產(chǎn)品20件,單位售價(jià)1500元,增值稅率13%。以銀行存款支付。3)其中A產(chǎn)品成本為每件3500元,B產(chǎn)品成本為每件1200元。并結(jié)轉(zhuǎn)本。
5日,收到N公司預(yù)付的購貨款420000元,已存人銀行。2)20日,向預(yù)付貨款的N公司銷售A產(chǎn)品100件,單位售價(jià)4200元;B產(chǎn)品20件,單位售價(jià)1500元,增值稅率13%。以銀行存款支付。3)其中A產(chǎn)品成本為每件3500元,B產(chǎn)品成本為每件1200元。并結(jié)轉(zhuǎn)本。
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
這個題目是讓寫會計(jì)分錄的嗎
按照您提供的資料信息 是的
好的謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問