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新建賬 企業(yè)盤點(diǎn)出一筆固定資產(chǎn) 借貸方如何做

2020-11-25 18:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-25 18:35

您好,借固定資產(chǎn),貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。

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快賬用戶6413 追問 2020-11-25 18:42

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里面沒有這個(gè)科目

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快賬用戶6413 追問 2020-11-25 18:43

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里面沒有這個(gè)科目

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里面沒有這個(gè)科目
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齊紅老師 解答 2020-11-25 18:43

您好,那您直接借固定資產(chǎn),貸未分配利潤。

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快賬用戶6413 追問 2020-11-25 18:45

出來是這種憑證對嗎

出來是這種憑證對嗎
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齊紅老師 解答 2020-11-25 18:45

您好,是的,您的處理非常正確

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快賬用戶6413 追問 2020-11-25 18:46

這塊填的對嗎

這塊填的對嗎
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齊紅老師 解答 2020-11-25 18:48

您好,您填寫的沒有問題,

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快賬用戶6413 追問 2020-11-25 18:48

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-25 18:49

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,借固定資產(chǎn),貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。
2020-11-25
你好學(xué)員,進(jìn)行追溯調(diào)整,可以 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款
2022-01-22
同學(xué)你好 目前你這個(gè)做法是很早之前的準(zhǔn)則了,現(xiàn)在準(zhǔn)則不是這么處理的 現(xiàn)在是 借:使用權(quán)資產(chǎn) 租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:租賃負(fù)債-租賃付款額 后面就是使用權(quán)資產(chǎn)的折舊
2024-01-13
借:固定資產(chǎn)清理17000 累計(jì)折舊1000 貸:固定資產(chǎn)18000 借銀行20000 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項(xiàng) 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入
2023-04-25
你好,必須做處置固定資產(chǎn)的借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022-03-25
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