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我想問一下一般納稅人餐飲公司,在別的地方吃飯開的餐飲票,計入什么科目呀,大概有70左右的餐飲普票,計入福利這太大了吧。還能記啥

2020-11-25 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 17:19

你好 本單位吃的記福利 外人吃的記招待費??

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快賬用戶8721 追問 2020-11-25 17:21

可是票都是開的本單位的,我是分一點在業(yè)務招待費里面嗎。70多萬,福利費是工資總額14%,超過調增。業(yè)務招待費是發(fā)生額60%,收入千分之五...? 這不做一點就要那個啥嘛

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:24

你好 可以 合理就可以的?

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快賬用戶8721 追問 2020-11-26 13:49

購入的固定資產(chǎn)當時沒勾選進項抵扣,過幾個月后在勾選的,是按購買時間入賬還是做賬時間。比如我2月買的,10月我才勾選認證進項。那我計提折舊購入月份填10月還是2月,可以填2月十月計提折舊嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-26 13:50

您好 固定資產(chǎn)購入就記賬,次月折舊

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快賬用戶8721 追問 2020-11-26 13:51

那是說我三月就要記賬,但現(xiàn)在11月份了呀,我要把以前月份的都補上嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-26 13:53

你把前面的補記上

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你好 本單位吃的記福利 外人吃的記招待費??
2020-11-25
你好,你看下是你當?shù)氐膯幔慨數(shù)氐母@M招待費都行,金額不大的,你可以再做做福利費吧。看一下他的福利費超標了沒有,如果是異地的話,你看一下有沒有出差的住宿費,坐車費。
2023-08-31
你好,你開錯了,然后沖紅,接著再開正確的藍字發(fā)票是不會補交稅的,因為你正負相抵了,跟之前交的稅是一樣多的。
2021-07-13
同學你好 你的問題是什么?不完整吧
2021-05-28
你把題目材料重新發(fā)一下行不行?就感覺你有些題目材料有點兒對不上,就連接不上。
2022-06-17
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