你好,同學(xué)。應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。
老師你好,企業(yè)所得稅,年應(yīng)納稅所得額是130萬(wàn)元,如何計(jì)算應(yīng)納稅額?
老師你好,如何控制企業(yè)應(yīng)納稅所得額,影響因素和計(jì)算公式是什么?
老師你好對(duì)于符合條件的小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額為198萬(wàn),該如何計(jì)算應(yīng)納稅額
你好老師,涉及長(zhǎng)投,為什么支付現(xiàn)金、發(fā)行權(quán)益性證券方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資被叫做企業(yè)合并以外的其他方式取得的長(zhǎng)投?還不涉及同一控制和非同一控制? 是因?yàn)闆](méi)有取得控制,只有重大影響是嗎?沒(méi)有形成控制
老師你好,2023年小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額超過(guò)100萬(wàn)按5%繳納,小于100萬(wàn),如何計(jì)算企業(yè)所得稅稅額?
匯算清繳時(shí),軟件服務(wù)費(fèi)長(zhǎng)期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報(bào)的報(bào)表,是跟24年12月申報(bào)的報(bào)表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒(méi)回來(lái) 怎么調(diào)整所得稅報(bào)表 申報(bào)怎么申報(bào)
老師,麻煩問(wèn)下工商在落戶(hù)的時(shí)候,根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營(yíng)范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話(huà)應(yīng)該參照哪個(gè)行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠(chǎng)建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
你好老師,這個(gè)增長(zhǎng)比是怎么算出來(lái)的
樸老師請(qǐng)回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)75000元的發(fā)票報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開(kāi)票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
影響因素也就是利潤(rùn)總額的。
那怎么控制利潤(rùn)
控制利潤(rùn)的話(huà),就是控制收入、成本、費(fèi)用的。