 
                            同學(xué)您好,這和利潤(rùn)表沒(méi)有關(guān)系,利潤(rùn)表體現(xiàn)的是本年度的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    調(diào)整以前年度損益,增加了未分配利潤(rùn)。最后未分配利潤(rùn)是增加的,但是利潤(rùn)表是虧損的。這種情況正常嗎?
不悔老師麻煩空了回答我下, 以利潤(rùn)增加為例 差錯(cuò)更正是: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 盈余公積 日后調(diào)整事項(xiàng)是: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后計(jì)提盈余公積 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 盈余公積 對(duì)嗎?
期末未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)+凈利潤(rùn)+-以前年度損益調(diào)整,以前年度損益調(diào)整在借方是加還是減?
以前年度損益調(diào)整 1000 貸:應(yīng)交稅金 1000 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 老師好,這個(gè)分錄什么意思是啊,多交稅而增加未分配利潤(rùn)嗎
調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調(diào)整 92585 借 以前年度損益調(diào)整 92585 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 92585 老師好,這個(gè)利潤(rùn)分配增加嗎
 
                想咨詢下:?jiǎn)T工本月新增專項(xiàng)附加扣除,這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無(wú)票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬(wàn),這70萬(wàn)賠償款需要開發(fā)票給對(duì)方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權(quán)100%,注冊(cè)資本一百萬(wàn),實(shí)際到位了,公司凈資產(chǎn)是負(fù)的50萬(wàn)左右,未分配也是負(fù)數(shù),然后我們欠債權(quán)人80萬(wàn),現(xiàn)在我們協(xié)商一致,把債轉(zhuǎn)股,增加注冊(cè)資本到180萬(wàn),像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請(qǐng)教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請(qǐng),需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來(lái)直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個(gè)體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購(gòu)買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請(qǐng)問(wèn)下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎


是這樣,有筆120萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)。在18年重復(fù)記賬。也就是說(shuō)運(yùn)費(fèi)記了兩次賬,導(dǎo)致成本錯(cuò)誤。再匯算清繳時(shí)候發(fā)現(xiàn)了。調(diào)增了。導(dǎo)致修改以前年度損益。請(qǐng)問(wèn),之前由于錯(cuò)誤導(dǎo)致的成本增加,還用調(diào)整嗎?
重復(fù)幾記帳的,是需要沖去一筆的,要記帳的
那18年重復(fù)記賬的,要在19年沖減嗎?
是可以的,具體看您是什么時(shí)候發(fā)現(xiàn)的
19年匯算清繳時(shí)候發(fā)現(xiàn)的。就是19年5月,我可以在19年12月做調(diào)整嗎
也是可以的,就是需要做賬調(diào)整