你好借其他應收款-某人。貸銀行存款
公司新開銀行賬戶為了試試轉(zhuǎn)賬功能給出納轉(zhuǎn)了10元錢,現(xiàn)在出納暫時轉(zhuǎn)不回來,準備暫做其他應收款處理,等出納報銷費用的時候再沖平請問現(xiàn)在做其他應收款處理時的會計分錄應該怎么做。
老師,我們公司的一個平臺借給其他公司使用,客戶的錢暫時入我們公司,然后我們再把錢轉(zhuǎn)給對方公司,請問這一進一出的錢,我們應該怎么做賬呢? 7月份的時候,前面的會計把進賬做成了營業(yè)收入15241.54 應交稅費1% 10月都已經(jīng)申報了 但是轉(zhuǎn)給對方公司的13152.3備注的(貨款)他又掛在預付賬款上,現(xiàn)在我應該怎么做,才能把這筆爛賬做平呢?進的15241.54和出的13152.3 還有2000多差額呢
老師,你好,有一筆撫恤金由養(yǎng)老中心轉(zhuǎn)到我單位基本戶上,發(fā)放的時候也應該從基本戶發(fā)放,但出納從零余額賬戶支付了。本來基本戶收的時候財務掛一個其他應付款,支的時候沖一個其他應付款就行了,不用做預算會計,現(xiàn)在從零余額賬戶支了,收到這筆錢和支出這筆錢的時候財務會計和預算會計應該分別怎么做賬???
我們集團公司準備把個人先進獎的款轉(zhuǎn)給我們?nèi)壒荆竺嫖覀冊侔l(fā)放給員工,暫時讓我們先掛其他應收款,為了月底各公司和集團的往來賬能平,發(fā)放的時候也是按應付職工薪酬科目核算,我現(xiàn)在要先計提,怎么做分錄???
老師您好,我手里有2個公司的賬,都是一家公司的,事情是我a公司網(wǎng)銀不合適,然后出納從b公司轉(zhuǎn)了3000元轉(zhuǎn)到自己賬上,然后付給了李某,現(xiàn)在這個a公司已經(jīng)注銷了,就是我現(xiàn)在b公司賬上做的分錄是借其他應收款-出納貸銀行存款,我當時什么說明也沒寫,就這一切都做錯了,但是現(xiàn)在其他應收款出納有余額,我現(xiàn)在應該吧這個賬怎么調(diào)整合適呢
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?