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公司新開銀行賬戶為了試試轉(zhuǎn)賬功能給出納轉(zhuǎn)了10元錢,現(xiàn)在出納暫時轉(zhuǎn)不回來,準備暫做其他應收款處理,等出納報銷費用的時候再沖平請問現(xiàn)在做其他應收款處理時的會計分錄應該怎么做。

2020-11-25 06:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 06:40

你好借其他應收款-某人。貸銀行存款

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你好借其他應收款-某人。貸銀行存款
2020-11-25
你好,你不歸還肯定只能掛賬了
2022-01-14
您好,沖抵備用金 借:管理費用 15093 貸:其他應收款 15000 貸:其他應付款 93
2020-12-03
調(diào)一下賬務就可以了,
2021-04-17
您好 請問前面的會計把進賬做成了營業(yè)收入15241.54 應交稅費1% 借方是什么科目
2021-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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