您好 銷項跟進項有余額沒事的 年末的時候結(jié)平就好了

老師,一般納稅人,5月之前是別的會計做的,銷項和進項都有余額,銷項大3767元,現(xiàn)在做到8月份了,該怎么做分錄
老師請問一下一般納稅人增值稅進項和銷項之間的差額最后怎么做結(jié)轉(zhuǎn)。進項大于銷項呢。12月底最后怎么做這個分錄
一般納稅人,當月進項大于銷項月底需要做哪些分錄怎么做分錄?認證就按銷項金額認證的。就多幾百元。進項平時都放在待認證科目里。進項小于銷項需要做哪些分錄?沒有做過一般納稅人所以不太清楚,望老師解答。
請郭老師回答,我8月份沒有做退稅勾選,我選擇的是抵扣勾選。我現(xiàn)在的問題是我8月份的時候,拿到進項和普票該怎么寫分錄。之前我是做的進項轉(zhuǎn)出。請郭老師回答,我8月份沒有做退稅勾選,我選擇的是抵扣勾選。我現(xiàn)在的問題是我8月份的時候,拿到進項和普票該怎么寫分錄。之前我是做的進項轉(zhuǎn)出。
你好,老師,請問一般納稅人在有銷項稅和進項稅的時每月怎么做會計分錄了?
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開辦時房租怎么作分錄
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老師,我6月開始做的就每月做到 轉(zhuǎn)出未交增值稅拉,想做到9月時候把這個結(jié)轉(zhuǎn),但是腦子轉(zhuǎn)不過來
6月開始分錄怎么寫的
6月我只結(jié)轉(zhuǎn)了當月的,借:銷項 貸:進項和轉(zhuǎn)出未交增值稅
那前面的月份您也應(yīng)該對應(yīng)要一起結(jié)轉(zhuǎn)了
我是在代理記賬公司上班,他們做法不是這樣的,一般直接只做差額的分錄 比如銷項大3767做分錄 借:銷項3767 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅3767
所以我一下子不知道具體怎么做合適拉
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果銷項大于進項 月末一般只需要這樣寫分錄 然后年末的時候把增值稅三記科目 結(jié)平就好了
老師你看我寫的對不對
銷項稅額進項稅額期末數(shù)額是多少
我只是以5月末數(shù)據(jù)寫的,
5月銷項稅額 進項稅額多少
具體多少忘記啦,只記得銷項大3767
那要按照銷項的全額結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄 不然您這樣結(jié)轉(zhuǎn)了銷項稅額還有余額 沒有意義啊
老師我拍的圖片上,分錄思路是不是對的?就是金額在期末時要全部轉(zhuǎn)出來,是嗎?
拍的圖片上,分錄思路是對的??就是金額在期末時要全部轉(zhuǎn)出來 對的
嗯嗯,好的,謝謝老師
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