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老師,一般納稅人,5月之前是別的會計做的,銷項和進項都有余額,銷項大3767元,現(xiàn)在做到8月份了,該怎么做分錄

2020-11-24 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-24 22:02

您好 銷項跟進項有余額沒事的 年末的時候結(jié)平就好了

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快賬用戶3150 追問 2020-11-24 22:05

老師,我6月開始做的就每月做到 轉(zhuǎn)出未交增值稅拉,想做到9月時候把這個結(jié)轉(zhuǎn),但是腦子轉(zhuǎn)不過來

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齊紅老師 解答 2020-11-24 22:06

6月開始分錄怎么寫的

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快賬用戶3150 追問 2020-11-24 22:07

6月我只結(jié)轉(zhuǎn)了當月的,借:銷項 貸:進項和轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-11-24 22:08

那前面的月份您也應(yīng)該對應(yīng)要一起結(jié)轉(zhuǎn)了

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快賬用戶3150 追問 2020-11-24 22:11

我是在代理記賬公司上班,他們做法不是這樣的,一般直接只做差額的分錄 比如銷項大3767做分錄 借:銷項3767 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅3767

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快賬用戶3150 追問 2020-11-24 22:12

所以我一下子不知道具體怎么做合適拉

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齊紅老師 解答 2020-11-24 22:12

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果銷項大于進項 月末一般只需要這樣寫分錄 然后年末的時候把增值稅三記科目 結(jié)平就好了

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快賬用戶3150 追問 2020-11-24 22:21

老師你看我寫的對不對

老師你看我寫的對不對
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齊紅老師 解答 2020-11-24 22:23

銷項稅額進項稅額期末數(shù)額是多少

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快賬用戶3150 追問 2020-11-24 22:25

我只是以5月末數(shù)據(jù)寫的,

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齊紅老師 解答 2020-11-24 22:26

5月銷項稅額 進項稅額多少

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快賬用戶3150 追問 2020-11-24 22:27

具體多少忘記啦,只記得銷項大3767

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齊紅老師 解答 2020-11-24 22:28

那要按照銷項的全額結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄 不然您這樣結(jié)轉(zhuǎn)了銷項稅額還有余額 沒有意義啊

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快賬用戶3150 追問 2020-11-24 22:36

老師我拍的圖片上,分錄思路是不是對的?就是金額在期末時要全部轉(zhuǎn)出來,是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 22:36

拍的圖片上,分錄思路是對的??就是金額在期末時要全部轉(zhuǎn)出來 對的

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快賬用戶3150 追問 2020-11-24 22:37

嗯嗯,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-24 22:39

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您好 銷項跟進項有余額沒事的 年末的時候結(jié)平就好了
2020-11-24
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個是結(jié)轉(zhuǎn)的 借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸銀行存款
2022-07-14
你好1.? ? 一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。
2023-03-28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2023-02-15
八月份借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款做這個。
2022-09-27
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