你好,如果金額波動(dòng)較大,容易引起你的稅負(fù)率劇烈波動(dòng)。這樣容易引起稅務(wù)局的預(yù)警的
老師,我們公司賬上缺成本,利潤(rùn)很大,然后會(huì)計(jì)說(shuō)把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和材料多結(jié)掉點(diǎn),這樣可行嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司的成品庫(kù)存數(shù)量一直不準(zhǔn),所以主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也就不準(zhǔn),然后就沒有一個(gè)成品出庫(kù)的單位成本出來(lái),然后我現(xiàn)在做賬就跟據(jù)(當(dāng)月的材料成本+上月材料成本)/2,這樣算的,這樣算出來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本很大嗎?
老師,我們公司每個(gè)月是大概100萬(wàn)的原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月底就是工資加原材料結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是這個(gè)月我們有800多萬(wàn)的房產(chǎn)稅發(fā)票抵扣,這樣的話這幾個(gè)月就只有工資結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,那主營(yíng)成本少了不是最后利潤(rùn)每個(gè)月增加好多呀,這樣肯定是不合理的,該怎么做賬呢
你好老師,我們是建筑業(yè)。做的外賬。材料不入庫(kù)和領(lǐng)用,來(lái)了材料做賬是這樣:借工程施工-材料費(fèi),貸應(yīng)付/銀行。月底結(jié)轉(zhuǎn)也沒有附明細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是根據(jù)本月利潤(rùn)率去結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料,貸工程施工-材料費(fèi)。這樣可以嗎
老師好,麻煩問(wèn)下,我們公司是建筑公司,以前成本票來(lái)了是直接入成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,年末對(duì)外開票不多,導(dǎo)致利潤(rùn)表的虧損金額有點(diǎn)大,老板嫌報(bào)表不太好看,我現(xiàn)在想把來(lái)的成本做到存貨里面去,以后結(jié)算的時(shí)間在結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去,就是現(xiàn)在啟用了成本的科目了,以前沒有啟用,這樣改變做賬方式稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我想問(wèn)一下,計(jì)提和繳納印花稅的分錄怎么寫
合同金額是100.5,實(shí)際付款金額100,開票也是100,需要改合同嘛?
掛考公司做工程,被掛靠公司申請(qǐng)外經(jīng)證,是不是要打印出來(lái)拿到項(xiàng)目地去報(bào)驗(yàn)后外預(yù)交稅款
老師,你好,剛注冊(cè)的公司確認(rèn)開業(yè)信息,在電子稅務(wù)局哪里點(diǎn)開
老師,我們是被掛靠方甲方,本次給掛靠方付工程款10,開了10發(fā)票,借:預(yù)付賬款9,貸:銀行9;借:合同履約成本10,貸:預(yù)付賬款10,扣了掛靠方的維修費(fèi)1,實(shí)付9,那這個(gè)維修費(fèi)1,我怎么做賬,怎么做平預(yù)付呢
老師,如何查看一個(gè)外經(jīng)證下面開了多少金額發(fā)票?
公司的銀行貸款委托法人收款的,款直接打到法人卡,然后貸款利息用法人的銀行卡還款,貸款利息發(fā)票名稱是法人名,這個(gè)銀行利息可以稅前扣除嗎
老師,因貨物質(zhì)量問(wèn)題扣除應(yīng)付賬款3000元,如何做賬
我要交接一下,我從電子稅務(wù)局需要看一下什么信息?具體怎么操作,未申報(bào)查詢需要填時(shí)間嗎?是直接點(diǎn)查詢嗎還是一年一年查
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年的電費(fèi)發(fā)票還可以入賬嗎?小規(guī)模納稅人
我們是新公司,成立1年還不到,賬上掛著暫估款,但是票沒有那么多可以沖的,他想這樣操作多結(jié)了成本,把利潤(rùn)降下來(lái)。就是等于提前把成本結(jié)在前頭了。
你好,你們剛開業(yè)3年,稅務(wù)局對(duì)于稅負(fù)率的考核不大。 你可以考慮一下,但是這樣做了,你們要承擔(dān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的