你好,讓這個(gè)師傅去做個(gè)臨時(shí)稅務(wù)登記,月度不超過(guò)10萬(wàn)以內(nèi)可以免征增值稅,增值稅是按3%核算,附加稅都不免,個(gè)人所得稅按居民個(gè)人所得稅稅率進(jìn)行核算,不過(guò)各地區(qū)的核算不一致
您好老師我有個(gè)問(wèn)題咨詢一下哈,我們的食堂是承包給一個(gè)師傅的,但是現(xiàn)在我們協(xié)商給師傅,給我們代開勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,金額大概是498000,這個(gè)我們的增值稅怎么算呢,個(gè)人所得稅怎么算呢,我是北京地區(qū)的
我們是勞務(wù)公司但不包扣勞務(wù)派遣,承接了一項(xiàng)建筑勞務(wù),我們也把這項(xiàng)勞務(wù)承包給了個(gè)人,現(xiàn)在是由甲方把工程款代發(fā)職工工資的形式給了職工了,實(shí)際沒(méi)有錢進(jìn)我們公賬的,但現(xiàn)在我們也要求這個(gè)我們發(fā)包出去的個(gè)人給我們提供“建筑勞務(wù)”的發(fā)票給了我們,但是實(shí)際我們是沒(méi)有給這個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)錢的?。∵@個(gè)賬務(wù)老師我們?cè)撛趺刺幚砟兀磕芫唧w給我講講嗎?
老師,建筑公司,個(gè)人去稅務(wù)局代開了3萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票給我們,我們是否要在開票當(dāng)月代扣代繳個(gè)人所得稅?3萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票,不含稅金額是29702.97,是否應(yīng)該按這個(gè)金額計(jì)算個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算呢
老師,我咨詢一下,我們承接了一個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目,好在發(fā)包方要求我們開發(fā)票給他們,但是款項(xiàng)不過(guò)我們賬戶,他們直接從他們的專戶發(fā)農(nóng)民工工資,那我們應(yīng)該怎么做賬呢?
有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,公司有一個(gè)勞務(wù)公司,現(xiàn)在對(duì)方要給我們轉(zhuǎn)款,(我們給對(duì)方開普通發(fā)票,企業(yè)所得稅是不是3%呢?),由我們給勞工人員發(fā)工資,這個(gè)工資因?yàn)橛泻芏嗍浅隽?000元,這部分人員的所得稅按什么核算呢?
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問(wèn)一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
您好老師,企業(yè)借出去的款,利息收入確認(rèn)增值稅的時(shí)間是什么時(shí)候,是合同約定的支付利息時(shí)間嗎?還是
你好,企業(yè)借出去的款,利息收入按合同約定的利息支付時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)