你好? 借銀行存款貸遞延收益 。? ?發(fā)生支出 借管理費用 貸銀行存款? ? ?到時? ?沖 借 遞延收益貸營業(yè)外收入 。 你們這個是專項補助? 可以自己核算清楚是免稅的?

你好收到政府的補助金 扶持資金 怎么做賬,補助我公司的租賃費和裝修費的 (費用開始是我們自己付的,后收到了補助金),需要繳稅么
老師,我們公司是養(yǎng)豬的農(nóng)業(yè)公司,收到政府的財政補助資金,“恢復(fù)生豬生產(chǎn)”,我除了記營業(yè)外收入還可以記什么?補助資金需要繳稅嗎?
你好,我們公司有個項目有政府補助,專項資金用于購買設(shè)備,那我們收到的政府補助是需要確定營業(yè)外收入,正常繳納所得稅嗎
老師,政府裝修補貼了很多錢,然后我們裝修費用也花了很多錢,這個裝修費用又沒有拿到發(fā)票,請問裝修補貼能入營業(yè)外收入,裝修費用能入管理費用裝修費嗎? ? ?裝修補貼是政府用來補貼裝修的,而且很大的金額,我們再請裝修公司來同我們裝修已經(jīng)用公戶付了好多金額給我裝修公司,但是裝修公司沒有開發(fā)票給我們
收到政府補助,我計入了遞延收益,然后沒有根據(jù)發(fā)生的費用結(jié)轉(zhuǎn)。但是稅務(wù)老師查賬,說我做的不對。讓我們參照另一家公司,收到政府補助時,做財政專項資金,請問有這個會計科目嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師 不太明白我可以直接借銀行存款,貸營業(yè)外收入么
你好? ? ?你如果是 先支付了 后面來收到補助金額的。 你可以直接 做營業(yè)外收入了。? ? ??
嗯嗯 是后收到補助的 那需要交稅,因為這樣就導(dǎo)致賬面盈利了30萬了
?你好? ? 你們是專項補助的話 不需要繳納稅費的。這個是免企業(yè)所得稅的? ?
所以咱利潤表是盈利的 是正常的哈
你好正常的話 盈利就得繳納 企業(yè)所得稅了? ?我說的是單獨這個補助情況? 專項專用可以免企業(yè)所得稅的。??