你好! 是的,你的理解很對
老師,我們清包工項目掛靠了一個建筑公司,但是處理很多東西不太方便?我們老板準(zhǔn)備成立一個自己的公司,請問如果成立勞務(wù)公司,我們是不是還需要掛靠建筑公司了? 還有,我們清包工之前的一個項目是二次結(jié)構(gòu),所以采用的是簡易計稅 目前這個建商品房的項目是從主體開始,也是清包工,按道理清包工大部分是勞務(wù),只有簡易計稅才劃算,可是這個項目因為是從主體開始的,也會涉及到很多的材料,但是簡易計稅是不能抵扣的,請問有沒有勞務(wù)簽一份合同,簡易計稅,材料這邊再另外簽一份合同的,可以抵扣進項了
老師,情況呢是 這樣,我們公司在埃塞沒有實體,但是承包了一項建筑裝修業(yè)務(wù),綜合考慮各方面的原因,我們選擇了掛靠了一家公司。以這家公司的名義與總包商簽了分包合同。對外我們和被掛靠公司一致,但在稅務(wù)方面有爭議。特別是個稅這一塊。我自己的理解就是我們是以他們公司對外的,那么所有的對外的格式,應(yīng)該都一致,
老師,你好咨詢一下我們公司是裝修公司,醫(yī)院的一個裝修項目我們公司沒有中標(biāo),中標(biāo)的是另外一家建筑公司,但是醫(yī)院卻讓我們做這個項目,項目里面我們也是包工包料這種,現(xiàn)在醫(yī)院讓我們給中標(biāo)方開發(fā)票,我們從中標(biāo)方處拿款,對方讓我們開部分人工費的勞務(wù)發(fā)票,但是又不是勞務(wù)派遣那種人工費,說是勞務(wù)分包那種,但是他們的合同又寫了不得轉(zhuǎn)包,有點不明白,望老師解答疑惑
#提問#,老師,我們公司有個項目是走的內(nèi)賬。實際掛靠的別的公司的,沒有走我們公司的賬,但實際是我們承接的項目,然后我們負(fù)責(zé)墊資,被掛靠的那個公司有了項目回款在通過私戶什么的把錢轉(zhuǎn)給領(lǐng)導(dǎo)。我們做的是建筑工程類的,材料是我們自己采購,然后因為我們采購,欠人家材料款,一直沒付,然后被對方起訴了,法院直接把我們公司賬戶凍結(jié)了,并且劃扣了貨款(但是這家供應(yīng)商不是走的我們公司的賬,走的被掛靠公司那的,實際業(yè)務(wù)他知道是我們在做,所以告了我們),那這個法院從我們公戶劃扣的錢我應(yīng)該怎么入賬?
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,有個項目是一般計稅,我們把勞務(wù)外包了,也就是別人掛靠我們,我們和勞務(wù)公司簽訂的合同是純勞務(wù),稅率是9%,但是履行了一段時間,他們發(fā)現(xiàn)他們開9%的發(fā)票,沒有進賬可以抵扣,所以要求換3%的發(fā)票給我們,合同已經(jīng)簽完了,這樣還能改3%嗎老師
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
稅務(wù)方面按當(dāng)?shù)匾髨?zhí)行就可以了 款項結(jié)算需要與被掛靠公司協(xié)商一致解決。