你好,借 銀行存款等 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,我們廠會送一下自己生產(chǎn)的東西給別人,這個怎么做分錄,還有我們賣給客戶的商品,有的有些損壞,就會便宜點賣給客戶,這個又怎么做分錄,謝謝
別人給我們加工東西,開的發(fā)票我們怎么做分錄
老師,賣東西別人給我們錢,我們給別人發(fā)票的分錄怎么做
別人送給我們得東西,用于銷售怎么做會計分錄
老師 委托別人研發(fā)東西,我不懂怎么區(qū)分資本化,我們就是別人給做系統(tǒng)做好以后這算我們的無形資產(chǎn)嗎做好了 我們會申請我們自己的軟件著作權(quán),結(jié)果是著作權(quán)賣給別人了
公司注冊超過五年未實繳出資有什么后果
老師能解決下這3問題嗎
付勞務(wù)公司的管理費和派遣人員的工資作為我們公司成本,這些都付給勞務(wù)公司。 可以加個明細科目:派遣人員應(yīng)急費嗎,作為我們成本可以嗎
19年客戶開專票出去以后,沒有給做賬費,次月沒有納稅就停賬了。若客戶想恢復稅務(wù),19年開出去的發(fā)票是必須重新交上稅還是可以在19年重新作廢掉,還是怎么?(如果抵扣方已轉(zhuǎn)出該發(fā)票補稅,那我們可以作廢掉,不用納稅?)
老師好!設(shè)備租賃費是開其他有形動產(chǎn)租賃么?
小規(guī)模公司想開建筑服務(wù)發(fā)票 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍需要有什么?
19年抵扣了發(fā)票,也入了成本,對方?jīng)]有納稅,這種情況,轉(zhuǎn)出后+轉(zhuǎn)出當年做一筆補稅分錄還要干嘛嗎?
請問老師應(yīng)付職工薪酬對應(yīng)的是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資呢?
老師請問,已公司名義購買的居民個人住房是不是不可以抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
一般納稅人,利潤不大,只有工資和社保費用,扣去社保和工資,還有印花稅之類的,就是一個月凈利潤虧損一千多,現(xiàn)在這家公司被稅務(wù)稽查了,要求補交企業(yè)所得,這個賬還能調(diào)嗎?
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稅費怎么算呢
你好,不含稅銷售額*適用稅率
小規(guī)模納稅人
你好,拿收到的錢205520/(1%2B3%)*3%就是稅額
就是不含稅的嗎
205520/(1%2B3%)這個結(jié)果是不含稅銷售額 205520/(1%2B3%)*3這個結(jié)果是你要繳納的增值稅稅額
在分錄里應(yīng)繳稅費是您說的第二種吧
借 銀行存款等 205520貸 主營業(yè)務(wù)收入 205520/(1%2B3%)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)205520/(1%2B3%)*3
借 銀行存款等 205520貸 主營業(yè)務(wù)收入 205520/(1%2B3%)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)205520/(1%2B3%)*3%