你好,以培訓(xùn)發(fā)票入賬,不需要交稅 借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費(fèi)是有計(jì)提比例的,具體如下: 一般企業(yè):職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額2.5%的部分準(zhǔn)予扣除,超過(guò)部分準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。
老師,員工報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)培訓(xùn)費(fèi)9000元,如何做分錄記賬,需要填寫(xiě)哪些報(bào)銷(xiāo)單,涉及到繳稅嗎?這個(gè)是符合稅前扣除嗎
老師,我有以下幾個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教,有一筆6000的做了庫(kù)存商品,對(duì)應(yīng)的那筆銷(xiāo)售金額9000的也要做庫(kù)存商品出庫(kù)吧?是不是要做三次?如何做 因?yàn)槟莻€(gè)6000是法人墊付貨款,報(bào)銷(xiāo)時(shí)不需要涉及庫(kù)存商品吧 那個(gè)未分配利潤(rùn)可以分配嗎,如何分配呀? 今天申報(bào)季報(bào)增值稅,我沒(méi)有看到那些平時(shí)開(kāi)的成本票(如話費(fèi) 交通 招待費(fèi)發(fā)票)不是可以稅前扣除嗎?在哪看的那些扣除稅費(fèi)的
老師 您好 想問(wèn)下 我們單位外聘臨時(shí)項(xiàng)目測(cè)試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)(包括飛機(jī)火車(chē)票打車(chē)票),快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測(cè)費(fèi),像這樣的費(fèi)用,在做賬的時(shí)候 ,放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費(fèi)用是我們自己?jiǎn)T工代付的 做賬的時(shí)候,計(jì)入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 這樣合理么 還需要單獨(dú)報(bào)個(gè)稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報(bào)個(gè)稅(因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),外部技術(shù)人員 是沒(méi)有涉及收入一說(shuō)的)
老師,我們是一般納稅人,公司的車(chē)新買(mǎi)幾個(gè)月被員工開(kāi)車(chē)不小心發(fā)生事故,然后報(bào)廢了,報(bào)廢款收到400,拖車(chē)以及辦理報(bào)廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒(méi)辦法一次性付清,月月從工資扣除,車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)時(shí)有抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫(xiě)?這種情況報(bào)廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報(bào)稅,這90000元是一次性報(bào),還是?報(bào)廢款和員工個(gè)人賠償款未開(kāi)票報(bào)稅是填寫(xiě)在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)去年稅控服務(wù)費(fèi)440,之前會(huì)計(jì)做了稅費(fèi)抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當(dāng)月并沒(méi)有在申報(bào)時(shí)填報(bào)(實(shí)際就是做了賬,并沒(méi)有扣掉440)。這個(gè)月開(kāi)了票,我想把440給抵扣了,會(huì)計(jì)分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個(gè)月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對(duì),沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開(kāi)
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問(wèn)客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫(xiě)的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷(xiāo)多少錢(qián)?應(yīng)該是欠法人多少錢(qián)的意思
老師,汽車(chē)4S店,A公司調(diào)車(chē)銷(xiāo)售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
需要填寫(xiě)什么報(bào)銷(xiāo)單呀
沒(méi)太明白你的意思,就寫(xiě)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)培訓(xùn)費(fèi),附發(fā)票 就好了
可以直接做 借:應(yīng)付職工薪酬---職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
不通過(guò)管理費(fèi)用了
不通過(guò)管理費(fèi)用,這個(gè)支出,不會(huì)進(jìn)入費(fèi)用,那不會(huì)影響利潤(rùn),根本就沒(méi)扣除。
那意思是必須通過(guò)管理費(fèi)用吧
是的。還有你不通過(guò)管理費(fèi)用,直接做到應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)科目不會(huì)平呀。