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老師,新到一單位,以前沒財(cái)務(wù),老板娘記的流水賬,現(xiàn)在我整理期初,老板說以前的都不用錄期初了,從以后新項(xiàng)目開始記。那以后對(duì)以前項(xiàng)目的支出或者收款,應(yīng)該記到什么科目上。問題一,以前未完工的不記可以么。問題二,可以的話,對(duì)以前的收支怎么賬務(wù)處理。只是內(nèi)賬,后期會(huì)內(nèi)賬外賬合并

2020-11-23 10:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-23 10:12

內(nèi)賬按你們老板意思做,對(duì)方說不需要做呢,那之前項(xiàng)目不處理,涉及到不做

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-23 10:16

你們老板說不需要做,那這個(gè)對(duì)以前收支就不做了

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-23 10:16

老板說以前的都不用錄期初了, 那需要問你們老板,

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內(nèi)賬按你們老板意思做,對(duì)方說不需要做呢,那之前項(xiàng)目不處理,涉及到不做
2020-11-23
那你這個(gè)就是內(nèi)賬要建賬套做賬 你需要盤點(diǎn)你所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)才可以的
2021-03-15
同學(xué)你好,可以調(diào)整期初金額
2023-10-11
您好。那么少記了一家公司 那么您的銀行賬是對(duì)不上的
2021-08-24
你好: 因?yàn)橹皼]有真實(shí)的具體信息。(沒辦法根據(jù)推測(cè)以前)。 只能從未分配利潤著手。 分配金額大于未分配利潤,在外賬上,盡量不要顯示。 在內(nèi)賬中,先沖減未分配利潤,然后調(diào)整盈余公積。 如果還不夠,只能先從實(shí)收資本沖了。 (不在外賬顯示的原因是,有可能認(rèn)為是抽逃資金,因?yàn)楣静粧赍X,還過度分紅。)
2021-03-22
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