你好!需要根據(jù)最后一起申報(bào)數(shù)據(jù)建賬,慢慢做憑證調(diào)整到真實(shí)數(shù)據(jù)
老師好,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊(cè)的公司,沒(méi)有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒(méi)有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會(huì)計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒(méi)有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
如果公司以前沒(méi)做帳,但是有報(bào)稅數(shù)據(jù)都是亂寫的,我該如何做帳,期初數(shù)據(jù)怎么錄入才能和報(bào)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致?會(huì)計(jì)小白。
我想問(wèn)下如果一個(gè)公司沒(méi)有做帳,但是每個(gè)月有報(bào)稅數(shù)據(jù)。接手了,該如何建賬讓財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)和報(bào)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致?
以前年度有期初余額,且凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。然后2020年新的會(huì)計(jì)接手的時(shí)候,沒(méi)有錄入期初數(shù)據(jù)。2020年12月凈利潤(rùn)為正數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅是,填寫利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)之后直接跳到彌補(bǔ)以前年度虧損那一行了,現(xiàn)在導(dǎo)致申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬呢呢
通過(guò)走公帳的流水和有發(fā)票的單據(jù),都做在外帳上,做好以后,資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是負(fù)數(shù)且與流水賬的銀行存款也對(duì)不上,但我反復(fù)逐筆核對(duì)了公帳流水,沒(méi)有做錯(cuò),可財(cái)務(wù)報(bào)表的貨幣資金是負(fù)數(shù),這個(gè)問(wèn)題出在哪里呢?如果說(shuō)是因?yàn)椴蛔吖珟さ陌l(fā)票單據(jù)做了帳,但公帳的銀行存款數(shù)據(jù)應(yīng)該是財(cái)務(wù)報(bào)表和流水報(bào)表數(shù)據(jù)一致才對(duì)啊[疑問(wèn)]
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
根據(jù)申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表做期初數(shù)據(jù)嗎?
你好!外賬的話是這樣處理的
比如這張表,我要根據(jù)期末余額還是上年年末余額建期初賬?
你好!你要從幾月開(kāi)始建賬?
比如說(shuō)就從當(dāng)月的話
你好!當(dāng)月的話是用上一期資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
好的,謝謝老師。