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如果公司以前沒(méi)做帳,但是有報(bào)稅數(shù)據(jù)都是亂寫的,我該如何做帳,期初數(shù)據(jù)怎么錄入才能和報(bào)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致?會(huì)計(jì)小白。

2020-11-22 02:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-22 06:43

你好!需要根據(jù)最后一起申報(bào)數(shù)據(jù)建賬,慢慢做憑證調(diào)整到真實(shí)數(shù)據(jù)

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快賬用戶8522 追問(wèn) 2020-11-22 12:00

根據(jù)申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表做期初數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-22 12:02

你好!外賬的話是這樣處理的

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快賬用戶8522 追問(wèn) 2020-11-22 12:15

比如這張表,我要根據(jù)期末余額還是上年年末余額建期初賬?

比如這張表,我要根據(jù)期末余額還是上年年末余額建期初賬?
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齊紅老師 解答 2020-11-22 14:52

你好!你要從幾月開(kāi)始建賬?

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快賬用戶8522 追問(wèn) 2020-11-22 15:21

比如說(shuō)就從當(dāng)月的話

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齊紅老師 解答 2020-11-22 17:45

你好!當(dāng)月的話是用上一期資產(chǎn)負(fù)債表期末余額

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快賬用戶8522 追問(wèn) 2020-11-22 17:51

好的,謝謝老師。

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你好!需要根據(jù)最后一起申報(bào)數(shù)據(jù)建賬,慢慢做憑證調(diào)整到真實(shí)數(shù)據(jù)
2020-11-22
那只能倒推,成本費(fèi)用也有數(shù)據(jù)?倒推出來(lái)對(duì)應(yīng)需要有發(fā)票才可以
2020-11-22
同學(xué)你好!規(guī)范的話 你要把以前的賬 都理出來(lái)哎 形成現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表等 這樣 以后正常做賬 才不會(huì)成為無(wú)源之水哈
2020-10-05
你好,這種情況可以把同一客戶往來(lái)余額的正負(fù)數(shù)相抵,余額總數(shù)是一樣的
2022-05-26
1.收集信息:首先,需要收集所有相關(guān)的財(cái)務(wù)信息,包括賬簿、憑證、發(fā)票、銀行對(duì)賬單等。如果有些信息沒(méi)有電子版本,可以嘗試手動(dòng)輸入或掃描成電子版。 2.審計(jì)和評(píng)估:對(duì)收集到的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估,以確定哪些數(shù)據(jù)是有用的,哪些是需要丟棄的。同時(shí),需要確定之前的賬務(wù)處理是否存在錯(cuò)誤或遺漏。 3.建立財(cái)務(wù)報(bào)表:根據(jù)收集到的財(cái)務(wù)信息和審計(jì)結(jié)果,重新建立財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。在建立財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)要求進(jìn)行操作。 4.初始化系統(tǒng):如果使用電子稅務(wù)局系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,需要先初始化系統(tǒng),將公司的基本信息、稅務(wù)信息、財(cái)務(wù)信息等錄入系統(tǒng)。 5.錄入數(shù)據(jù):將收集到的財(cái)務(wù)信息錄入電子稅務(wù)局系統(tǒng),以便進(jìn)行后續(xù)的賬務(wù)處理和報(bào)表生成。在錄入數(shù)據(jù)時(shí),需要注意核對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或遺漏。 6.年底匯算清繳:在進(jìn)行年底匯算清繳時(shí),需要按照稅務(wù)要求填寫相關(guān)報(bào)表和申報(bào)表,并對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和修正。如果存在稅務(wù)問(wèn)題或差異,需要及時(shí)與稅務(wù)部門溝通并解決。
2023-11-09
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