一般是企業(yè)是沒有期末余額 ,你這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)掛借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用,季節(jié)性企業(yè)可以有期末數(shù)

制造費(fèi)用下面的所有明細(xì)都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎??可以有余額嗎?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完之后可以有結(jié)余嗎
老師制造業(yè),月底時(shí)所有的制造費(fèi)用都要轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里嗎?制造費(fèi)用月底是必須0余額嗎
老師,制造費(fèi)用有余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,制造費(fèi)用年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師好,請(qǐng)問制造業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做,可以具體說下嗎?謝謝!制造費(fèi)用需要設(shè)置明細(xì)科目嗎?期末有余額嗎?不是按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎,什么樣的比例,結(jié)轉(zhuǎn)以后二級(jí)科目余額是負(fù)數(shù)
注冊(cè)過小規(guī)模納稅人的再注冊(cè)個(gè)體戶,電商稅怎么交呢
請(qǐng)問稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請(qǐng)問我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請(qǐng)問老師,我們注冊(cè)資本是1萬元,實(shí)際收到6萬實(shí)收資本,怎么做賬呢?


我的制造費(fèi)用多余生產(chǎn)成本怎么調(diào)整
生產(chǎn)成本月末可以有余額嗎?
生產(chǎn)成本可以有期末余額 掛著就 可以