你好 不用 本月暫估入庫,下月沖回,發(fā)票入賬,匯算清繳不需要調(diào)整
本月暫估入庫,下月沖回,發(fā)票入賬,匯算清繳還需要調(diào)整嗎
庫存商品暫估入庫,年底沒有紅沖,匯算清繳要調(diào)整嗎?
暫估入庫沒發(fā)票,年底匯算清繳要不要調(diào)整?
12月份買的原材料,產(chǎn)品已入庫,發(fā)票在1月份收到,12月份需要暫估入賬嗎,1月份再將暫估沖銷按照正確的發(fā)票入賬嗎?那匯算清繳的時候還要調(diào)嗎?
老師您好,公司貸款先扣除利息費用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個月月末少計提員工工資了,但少計提的那部分不涉及個稅稅款,我這月補計提工資好還是這月直接月末多計提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費票憑證需要什么附件4000多元
你好,請問怎么查實時的外幣買入價和賣出價啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時需要填寫A105040表嘛
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預(yù)算分錄
個人代開的中介服務(wù)費發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀?,需要計算繳納印花稅嗎
有個問題請教一下 就是實收資本300萬 所有者權(quán)益400萬 未分配利潤350萬。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬嗎?才能不算低價轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應(yīng)交稅費的應(yīng)交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
本月暫估的數(shù)與實際發(fā)票不一致,但下月沖回是暫估的數(shù),這樣怎么辦
暫估的先紅沖等于沒發(fā)生按發(fā)票入賬
好的,謝謝
你好, 你好,不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價