你好,這個依據(jù)是不含增值稅的
印花稅購銷合同計稅依據(jù)主營業(yè)務收入到底含不含稅
印花稅購銷合同計稅依據(jù)主營業(yè)務收入到底含不含稅
購銷合同印花稅,印花稅計稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計金額,印花稅計稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
印花稅購銷合同計稅依據(jù)怎么取數(shù)?是含稅還是不含稅金額
購銷合同的印花稅的計稅依據(jù)如何計算?是否就是當期購進的不含稅金額加上當期的主營業(yè)務收入?
公司轉賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費進項稅單位可以進項抵扣嗎?過路費電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報名中級會計老師嗎
老師,想注冊個營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊成個體戶嗎。還是需要注冊成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計提,那稅務折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計實務押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項目上,這怎么分攤成本
生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
我問幾個老師有說含稅有說不含稅的
這個是其他老師沒有說清楚的。如果是合同說是不含稅的,那么就按照這個金額。如果合同把不含稅的價格和增值稅分別填寫,那么按照不含稅的。如果合同沒有寫清楚,那么才是按照含稅的金額的
謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d