您好,期初確定沒有余額嗎。
老師。是我查的科目,余額表是從2019年1月到2019年12月,我有一點(diǎn)不懂。按理說我增值稅的進(jìn)項(xiàng)額1307648.27和增值稅的銷項(xiàng)額282666.62相減就是我未交增值稅的額就是總額啊,為什么我未交增值稅的總額433,629.69而。多項(xiàng)稅的總額減進(jìn)項(xiàng)稅的總額的差額是308607.37
我想確定一下,每月終了,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額科目是否有余額?因?yàn)槲业目颇坑囝~表一直都有余額,從今年1月份開始就有
老師,關(guān)于增值稅那么多科目我分不清, 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、增值稅留抵稅額,請問我要學(xué)習(xí)這些是在哪位老師的課里可以學(xué)到?
老師 我每個(gè)月報(bào)增值稅 都要在紙上算一遍銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 做賬系統(tǒng)里面的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的余額就是進(jìn)項(xiàng)稅額 用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額除以稅率是不是得到我的進(jìn)項(xiàng)總價(jià) 然后直接填在我的增值稅申報(bào)表二里面的進(jìn)項(xiàng)金額欄那個(gè)位置
老師,我想問我剛到一家新開的公司,公司目前還沒有開過銷項(xiàng)發(fā)票,工資每個(gè)月也在發(fā),我需不需要做會(huì)計(jì)憑證,但是老板沒有給我銀行流水,我不知道做不還是不做,大概有開業(yè)半年了,我還不清楚他們的資金走向,所以也沒有做賬,全是0申報(bào),個(gè)稅按照工資表做的
月末應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 請問下 對方開給我們的費(fèi)用發(fā)票 我們要做研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除 請問下 這個(gè)研發(fā)費(fèi)用發(fā)票和普通的發(fā)票有什么不一樣的嗎
老師你好,我們是做售貨機(jī)的,財(cái)付通就是微信打款到公司公賬上來,這個(gè)是認(rèn)證費(fèi)用,我這個(gè)分錄如何做呢,后面我這個(gè)款提現(xiàn)可能要收取費(fèi)用的,這部分費(fèi)用如何做分錄呢?為什么要用會(huì)計(jì)科目是其他貨幣資金呢,就是微信通已經(jīng)直接打到公賬上了
老師您好,公司購入一處房產(chǎn)對外銷售,沒有取得發(fā)票,購入時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款,因?yàn)闆]取得發(fā)票,成本要不要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
老師好,我單位有個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)了,招標(biāo)文件中規(guī)定招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人承擔(dān),只有招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)算書,不單獨(dú)簽合同,這可以嗎?
請問一下老師,去年中級報(bào)名了沒去考,如果今年過了兩科,還有一科沒過,是不是到明年就要重新考三科呀
想問下一般納稅人已經(jīng)開出去票給人家了,開不回來進(jìn)項(xiàng)票你們一般怎么處理
老師,公司夠入手機(jī)5萬,可以一次性入費(fèi)用嗎?還是必須每個(gè)月折舊,分?jǐn)?年?
生產(chǎn)領(lǐng)用的原材料改成銷售了,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理