你好,對往來的情況,直接找對方財務(wù),然后核對余額,一般是都能對上的,都不不上再來明細(xì) 內(nèi)賬和外賬的往來正常是一樣的
老師:這個社保的做賬對不對?這兩個是老板與他家人,個人部分如果是公司支付,怎么做賬呢?還有結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益要有附件嗎?用什么做附件呢?新手轉(zhuǎn)行 請指導(dǎo)一下,謝謝!!
老師你好,我們廠之前是代賬會計做賬的,有一家供應(yīng)商有欠款5萬,老板說,不欠供應(yīng)商貨款,現(xiàn)在老板叫我把這家公司平賬,我看了銀行對賬單,金額能對起來呢,叫我用現(xiàn)金支付平賬,請問老師附件是什么?
老師請問下我現(xiàn)在在一家代賬公司做做賬會計,對往來怎么對?拿什么單子對呢?還有它外賬這種還內(nèi)賬對應(yīng)收應(yīng)付有什么區(qū)別?謝謝
老師,我是做集團(tuán)賬,和下面子公司有往來,我們一般都是掛其他應(yīng)收款科目里,現(xiàn)在對賬,發(fā)現(xiàn)有些賬集團(tuán)沒做,子公司做了,我想問下我要怎么調(diào)賬呢
老師:我們地區(qū)有政策,這個進(jìn)項稅退回公司的賬戶了,我原來掛著這個科目,現(xiàn)在國家退回我們對公賬戶,我應(yīng)該這么做賬,分錄發(fā)我一下,謝謝
老師最后一個問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項) 如果這題計提印花稅也是屬于購銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個數(shù)字計提么,我感覺好像要吧,也是計蒙了想問下對不對
有老師做過嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司,這個公司是屬于公司嗎,因為我查了營業(yè)執(zhí)照上寫了,自然人獨(dú)資,但是公司名稱又是有限公司,這個公司那交的是個人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個公司一個股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥的,天貓超市的快遞是我朋友承包過來的,承包了一個縣城的,說稅交多了,她們是公司不開票給他們的,針對這個行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
電商按照訂單金額納稅還是按照實際到賬納稅
老師,你好 購買固定資產(chǎn)未取得專票時,按65/1.13入賬,待其他應(yīng)付款65/1.13 取得發(fā)票時,直接計借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅65/1.13*0.13 待,其他應(yīng)付款65/1.13*0.13 可以嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報關(guān)單結(jié)關(guān)后開具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對開票有什么影響?
購銷合同附在憑證里?還是單獨(dú)存放?印花稅,是購進(jìn)+銷售為計稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問下:2025年7月6日支付銷售運(yùn)輸費(fèi)收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項用現(xiàn)金支付。這題計提印花稅我要不要算進(jìn)去,但是我之前記得這個運(yùn)輸費(fèi)好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒有收匯可以退稅嗎?
購買的活牛,供應(yīng)商開了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個發(fā)票可以用么
二手車開票是幾個點的啊
老師因為我是代賬公司,比如被我們代賬的公司他的銷售方或購買方的賬單我從哪里弄呢?
你好,這個要被代賬公司寄給你們的