稅負(fù)=實(shí)際交增值稅/不含稅銷售額,企業(yè)所得稅稅負(fù)=實(shí)際交企業(yè)所得稅/營業(yè)收入

如何計(jì)算稅負(fù)?知道稅負(fù)是3%,怎么預(yù)估收入和增值稅?
比如知道這個(gè)月的增值稅稅負(fù)率為3%,含稅收入10000元,怎么倒推出當(dāng)月的成本?
老師,我知道銷項(xiàng)和稅負(fù)率,怎么算應(yīng)交增值稅
在做預(yù)算,已知收入和成本,要如何計(jì)算稅金及附加啊,以多少稅負(fù)預(yù)估比較合適?一般納稅人
比如收入100萬,增值稅稅負(fù)3%,所得稅2%,那應(yīng)該交多少稅呀,麻煩老師計(jì)算一下。我不知道怎么算
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抖音直播的小規(guī)模電商公司,現(xiàn)在年銷售流水1400萬,想保住小規(guī)模身份,怎樣拆分流水?具體操作如何?
老師,如果只是調(diào)賬退回多收的金額,是不是在做賬月末潔轉(zhuǎn)收支時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,你好,請問是算城鎮(zhèn)土地使用印花稅都要用原面積減掉使用面積嗎?
老師 你好 請問算印花稅房地產(chǎn)印花稅解題是怎樣的解法???不知道為什么要1-20%,為什么要乘1.2%,為什么要用80*12%?
公司注銷需要提前準(zhǔn)備什么?
老師,在淘寶賣貨的商家,從千牛后臺導(dǎo)出的訂單明細(xì)表是在淘寶的所有店鋪的數(shù)據(jù)嗎?還是可以選擇一個(gè)店鋪一個(gè)店鋪導(dǎo)出數(shù)據(jù)?因?yàn)樵谔詫氋u貨的商家大概率有很多個(gè)店。
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個(gè)需要備案這個(gè)法人股東里面的自然人嘛
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股東轉(zhuǎn)款時(shí)備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?


銷售額是不是開票的總金額呀
我們現(xiàn)在增值稅是2.85萬,營業(yè)額是139.96萬,求的稅負(fù)是2%,我們當(dāng)?shù)匾?guī)定稅負(fù)達(dá)到3%,請問怎么算銷售額,才能達(dá)到3
這個(gè)是開發(fā)票不含稅金額 ,也包括你無票收入,沒有開發(fā)票也算,你去看你申報(bào)表上面,
營業(yè)額是139.96萬, 你這個(gè)哪里來的,申報(bào)表上? 申報(bào)表上面第一欄你銷售額,簡易計(jì)稅銷售額,免稅銷售額相加,算
稅負(fù)達(dá)到3%=實(shí)際交增值稅/不含稅銷售額, ,實(shí)際交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
那你們需要少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,多做收入,有沒有收入沒有確認(rèn)的?有可以做無票收入,沒有話,你去找專管員協(xié)商,這個(gè)看是不是先無票收入申報(bào),后面開發(fā)票可以沖掉(一定要他知道,這個(gè)對方通知你們達(dá)到稅負(fù)話,你這個(gè)一定要對方確定后面說可以沖紅無票收入才可以)
現(xiàn)在是要算12月分還需要有多少銷售額,才能達(dá)到3%的稅負(fù),有銷售額就會(huì)有增值稅,不知道怎么算
你這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額*稅率,
現(xiàn)在我們是要12月再多繳增值稅嗎?現(xiàn)在2.85萬稅費(fèi),要想達(dá)到3%的稅負(fù),95萬的銷售額就可以了,現(xiàn)在我們是139萬了,超了,需要怎么做
是的,需要再交,之前多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,少交,那再確認(rèn)收入就可以,你有沒有無票收入,先去確定還開發(fā)票嗎,
現(xiàn)在因?yàn)樯婕暗侥阕鰺o票收入,后面萬一真的有收入,開發(fā)票,申報(bào)比對不通過,你申報(bào)是開發(fā)票-無票收入去申報(bào),需要帶上無票資料和盤子去稅局解鎖,所以我問你真實(shí)有沒有無票收入,還開發(fā)票不,不開,沒有收入,也沒有無票收入你和你專管員協(xié)商 后續(xù)要找對方解鎖的,
需要再去增加收入,才可以,那你們之前增值稅少,那對應(yīng)需要增加收入對應(yīng)增加增值稅,
(不含稅銷售額*稅率%2B2.85萬)/(不含稅銷售額%2B139萬)=3% ,你這么算,帶入數(shù)字進(jìn)去算
我們現(xiàn)在要確定開多少發(fā)票金額,才能補(bǔ)到3%的稅負(fù),我再開15萬發(fā)票才行,12月份可以不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?
不能再認(rèn)證發(fā)票了,上面我不是給計(jì)算公式嗎,你輸入進(jìn)去就可以,帶入稅率,(不含稅銷售額*稅率%2B2.85萬)=3% *(不含稅銷售額%2B139萬)
是的,我的意思是后面這個(gè)月一點(diǎn)不認(rèn)證發(fā)票沒事吧?
沒有事情,稅負(fù)不是你們稅局規(guī)定嗎,你達(dá)到稅負(fù)要求不認(rèn)證發(fā)票沒有啥
好的,老師講的非常詳細(xì)且全面,謝謝您
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了