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如何計(jì)算稅負(fù)?知道稅負(fù)是3%,怎么預(yù)估收入和增值稅?

2020-11-19 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-19 13:40

稅負(fù)=實(shí)際交增值稅/不含稅銷售額,企業(yè)所得稅稅負(fù)=實(shí)際交企業(yè)所得稅/營業(yè)收入

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快賬用戶4332 追問 2020-11-19 13:48

銷售額是不是開票的總金額呀

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快賬用戶4332 追問 2020-11-19 13:52

我們現(xiàn)在增值稅是2.85萬,營業(yè)額是139.96萬,求的稅負(fù)是2%,我們當(dāng)?shù)匾?guī)定稅負(fù)達(dá)到3%,請問怎么算銷售額,才能達(dá)到3

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齊紅老師 解答 2020-11-19 13:53

這個(gè)是開發(fā)票不含稅金額 ,也包括你無票收入,沒有開發(fā)票也算,你去看你申報(bào)表上面,

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齊紅老師 解答 2020-11-19 13:53

營業(yè)額是139.96萬, 你這個(gè)哪里來的,申報(bào)表上? 申報(bào)表上面第一欄你銷售額,簡易計(jì)稅銷售額,免稅銷售額相加,算

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齊紅老師 解答 2020-11-19 13:54

稅負(fù)達(dá)到3%=實(shí)際交增值稅/不含稅銷售額, ,實(shí)際交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,

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齊紅老師 解答 2020-11-19 13:55

那你們需要少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,多做收入,有沒有收入沒有確認(rèn)的?有可以做無票收入,沒有話,你去找專管員協(xié)商,這個(gè)看是不是先無票收入申報(bào),后面開發(fā)票可以沖掉(一定要他知道,這個(gè)對方通知你們達(dá)到稅負(fù)話,你這個(gè)一定要對方確定后面說可以沖紅無票收入才可以)

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快賬用戶4332 追問 2020-11-19 13:57

現(xiàn)在是要算12月分還需要有多少銷售額,才能達(dá)到3%的稅負(fù),有銷售額就會(huì)有增值稅,不知道怎么算

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:07

你這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額*稅率,

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快賬用戶4332 追問 2020-11-19 14:09

現(xiàn)在我們是要12月再多繳增值稅嗎?現(xiàn)在2.85萬稅費(fèi),要想達(dá)到3%的稅負(fù),95萬的銷售額就可以了,現(xiàn)在我們是139萬了,超了,需要怎么做

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:17

是的,需要再交,之前多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,少交,那再確認(rèn)收入就可以,你有沒有無票收入,先去確定還開發(fā)票嗎,

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:19

現(xiàn)在因?yàn)樯婕暗侥阕鰺o票收入,后面萬一真的有收入,開發(fā)票,申報(bào)比對不通過,你申報(bào)是開發(fā)票-無票收入去申報(bào),需要帶上無票資料和盤子去稅局解鎖,所以我問你真實(shí)有沒有無票收入,還開發(fā)票不,不開,沒有收入,也沒有無票收入你和你專管員協(xié)商 后續(xù)要找對方解鎖的,

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:19

需要再去增加收入,才可以,那你們之前增值稅少,那對應(yīng)需要增加收入對應(yīng)增加增值稅,

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:20

(不含稅銷售額*稅率%2B2.85萬)/(不含稅銷售額%2B139萬)=3% ,你這么算,帶入數(shù)字進(jìn)去算

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快賬用戶4332 追問 2020-11-19 14:22

我們現(xiàn)在要確定開多少發(fā)票金額,才能補(bǔ)到3%的稅負(fù),我再開15萬發(fā)票才行,12月份可以不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:32

不能再認(rèn)證發(fā)票了,上面我不是給計(jì)算公式嗎,你輸入進(jìn)去就可以,帶入稅率,(不含稅銷售額*稅率%2B2.85萬)=3% *(不含稅銷售額%2B139萬)

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快賬用戶4332 追問 2020-11-19 14:42

是的,我的意思是后面這個(gè)月一點(diǎn)不認(rèn)證發(fā)票沒事吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:51

沒有事情,稅負(fù)不是你們稅局規(guī)定嗎,你達(dá)到稅負(fù)要求不認(rèn)證發(fā)票沒有啥

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快賬用戶4332 追問 2020-11-19 14:52

好的,老師講的非常詳細(xì)且全面,謝謝您

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:55

好,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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2020-11-19
你好 不要算附加稅 (銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入=稅負(fù)
2021-01-04
收入乘以銷售的稅率減進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入=稅負(fù) 求進(jìn)項(xiàng)就可以的,進(jìn)項(xiàng)算出來了,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就等于繳納的增值稅。
2022-10-19
按上年接近的歷史稅負(fù)預(yù)算最好,沒有的話,參考: 各行各業(yè)的增值稅的稅負(fù)率和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率表 https://www.sohu.com/a/438521922_120493971
2022-07-22
您好,綜合稅負(fù)率就是實(shí)際繳納的稅款除以收入,你需要知道進(jìn)項(xiàng)稅才可以
2023-07-22
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