您好,我也是打工業(yè)關(guān)鍵字找到的
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
請問哈老師,怎樣才能找到商貿(mào)會計和工業(yè)會計實操單據(jù)篇V3.0對應(yīng)的深圳快學(xué)商貿(mào)有限公司和深圳星美電器有限公司的課程講解和做賬?
老師,請問下面的題分錄怎么寫?16.12月17日,經(jīng)董事會決定,公司出資20000.00元,投資東莞恒企木制品加工廠40%股份。投資部湯凡申請支付該筆款項,經(jīng)審批后,出納辦理了電匯轉(zhuǎn)賬付訖,手續(xù)費15.00元銀行直接劃扣。17.12月17日,計提本月員工社保、住房公積金公司承擔(dān)部分。18.12月17日,稅局劃扣當(dāng)月員工社保費用和住房公積金共計52705.36元,由銀行直接劃款支付。19.12月18日,倉庫收到深圳市利華商貿(mào)有限公司因質(zhì)量問題退貨的商品,倉庫葉志華驗收合格入庫,開具了銷售退貨單和增值稅專用負數(shù)發(fā)票,發(fā)票上注明:貨款50336.00元,增值稅額6543.68元,價稅合計5687968元;銀行存款支付此次退貨的金額。20.12月18日,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),深圳市利華商貿(mào)有限公司因質(zhì)量問題退貨的商品是3日廣東天力皮具工貿(mào)有限公司送來的,采購部勞靈與廣東天力皮具工貿(mào)有限公司商議退貨,廣東天力皮具工貿(mào)有限公司同意我司將有質(zhì)量問題商品退回,且銀行存款支付采購?fù)素浛?,并開具增值稅專用負數(shù)發(fā)票給我司。
公司是電器批發(fā)零售公司。我們廠家進貨,然后付款采購。然后廠家設(shè)置了任務(wù),銷售額,完成了就賺點返點銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價,他們賣,賣了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業(yè)務(wù)怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報?我拿回來后應(yīng)該稅務(wù)怎么調(diào)整申報未開票收入?不會觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險?還有就是和代賬會計交接注意事項是什么?需要什么手續(xù)?注意什么?問一些那些問題?請一一回復(fù)。0經(jīng)驗,才學(xué)了商貿(mào)實操,但是這個商貿(mào)業(yè)務(wù)很復(fù)雜和學(xué)的不一樣
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選啊?
你好老師個體戶經(jīng)營超市買回來的牛肉貨款是賣掉多少月末結(jié)多少錢這樣怎么做會計分錄
老師我想問一下,就是公司預(yù)存電費,供電局給的優(yōu)惠,沒直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應(yīng)收賬款是550,只收到350,這里為什么還說它是賺了30?
老師好,工商公示認繳出資時間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項;我應(yīng)該建快賬到哪幾個科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會計記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會計的手工賬報表對不上!麻煩老師幫我報這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式,供員工進行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計說一個員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說采購一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
@董孝彬老師,早上好,有問題需要請教。