你好,這樣的話轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目中
老師,查往來賬款的時候發(fā)現(xiàn)2016年有一筆付款沒有收到發(fā)票,經(jīng)核實(shí)銷售方已經(jīng)開票給我們了,是我們自己把票弄掉了,一直掛著,請問怎么平這筆賬呢?
會計(jì)2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計(jì)沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
發(fā)現(xiàn)以前年度有兩家相關(guān)聯(lián)公司,用A公司給我們付款,然后我們給B公司開了票,當(dāng)時沒有簽到三方協(xié)議,已經(jīng)3年沒有合作了,但是查賬發(fā)現(xiàn)兩家公司都掛著往來款,其實(shí)是已經(jīng)開完票,收完錢的了,現(xiàn)在要怎么銷掉賬,可以直接相沖嗎?
老師,我們22年有一筆款,支付了13萬,但是收到發(fā)票與支付款差了0.11,這筆賬一直掛著應(yīng)付賬款借方0.11,我現(xiàn)在該怎么做平?
老師,去年我們公司交了一筆物業(yè)費(fèi),當(dāng)時沒有收到發(fā)票,以為后期能收到發(fā)票,記賬記得預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi),到現(xiàn)在一直沒有發(fā)票,那個預(yù)付賬款一直掛著,我要怎么給他平一下呢
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
是購貨的發(fā)票哦,現(xiàn)在銷售方復(fù)印了一份當(dāng)時開的發(fā)票給我們了,是補(bǔ)錄還轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出呢?
你好,這樣的話,補(bǔ)錄,不做營業(yè)外支出
收到的復(fù)印件是專票但是認(rèn)證不了,分錄這樣做對嗎:借:庫存商品7800 貸應(yīng)付賬款**公司 7800
你好,是的,分錄沒有問題,正確的