你好 轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付賬款等科目,貸:銀行存款 退回,借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款等科目

老師你好,轉(zhuǎn)工資給財(cái)務(wù),戶名錯(cuò)誤,款退回該怎么寫分錄呢
名稱錯(cuò)誤 轉(zhuǎn)賬沒有成功退回來了 要寫分錄么 怎么寫
轉(zhuǎn)給員工的備用金,賬戶錯(cuò)誤被退回來了。請問一下被退回的分錄怎么寫
請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?收到因?yàn)橘~戶名稱字錯(cuò)了退回來的錢
請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?收到因?yàn)橘~戶名稱字錯(cuò)了退回來的錢
老師,請問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎


老師 我要付的是月餅款 也可以放應(yīng)付賬款么
你好,要付的是月餅款,也可以計(jì)入應(yīng)付賬款科目核算的
那我實(shí)際付的時(shí)候是放銷售費(fèi)用么
那我實(shí)際付的時(shí)候是放銷售費(fèi)用么
你好,是取得發(fā)票的時(shí)候,才計(jì)入費(fèi)用核算 而不是付款的時(shí)候?
我是取得發(fā)票才付款的 我到底要怎么寫分錄
我這樣寫可以么
你好,付款的時(shí)候借方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款,而不是費(fèi)用的 轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付賬款等科目,貸:銀行存款 退回,借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款等科目
實(shí)際支付的時(shí)候放銷售費(fèi)用么
你好,你這個(gè)只是銀行付款,然后退回,不涉及費(fèi)用才是的。 因?yàn)槟阗M(fèi)用發(fā)票并沒有紅沖啊?
我的意思是,我付這出去個(gè)款時(shí)候是寫借銷售費(fèi)用 貸銀行存款么
你好,付款借方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款,而不是費(fèi)用 取得發(fā)票的時(shí)候才是計(jì)入費(fèi)用核算。 因?yàn)槟阗M(fèi)用發(fā)票并沒有紅沖,如果你退回紅沖費(fèi)用顯然與實(shí)際不符啊
老師 我還是不懂,如果我這筆款沒有轉(zhuǎn)錯(cuò),我不可以根據(jù)發(fā)票直接去費(fèi)用么
你好,沒有轉(zhuǎn)錯(cuò),是可以計(jì)入費(fèi)用核算的?
那意思就是 我轉(zhuǎn)錯(cuò)時(shí)候?qū)懩憬o我的那個(gè)分錄,我實(shí)際把錢付出去的時(shí)候?qū)戜N售費(fèi)用 是么
你好,是的,是這樣處理的?