您好,目前就是一種繳費280元,不清楚您說的260元指的是什么?
請問一下老師,現在金稅盤服務費是不是有二種情況:一種是260元不能抵扣,另一種是280元可以全額抵扣增值稅,是這樣嗎?
公司是生活服務免征增值稅 分兩塊收入 一塊兒是符合生活服務 另一塊是技術服務不免稅 那收到的專用發(fā)票進項稅額全部不能抵扣還是說以下面這種情況按比例抵扣
請問稅控盤服務費 280元,是每年可以全額抵扣一次增值稅還是只有第一次才可以抵扣增值稅
老師好,請問一下金稅盤交的技術服務費是不是可以全額抵扣增值稅
老師好,金稅盤軟件公司開了一張咨詢費,是金稅盤升級費用200元,這個就得進費用了,不能抵扣增值稅吧? 另一張是稅控技術維護費280元,這個可以抵扣增值稅吧?這張票子2023年再抵增值稅可以嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師你好,我是武漢市的,現在航天信息的說,續(xù)服務費260元,就不能抵扣,要抵扣的話是280元,還說系統(tǒng)鎖定了我們只能交260元,不能抵扣,我不是很清楚,所以問一下老師,我們肯定想抵扣的。
這個情況還是第一次聽說。那就交260的好了,雖然不可以抵扣進項稅額,但是企業(yè)所得稅可以扣除,這個稅率25%